你好 正常核算成本費(fèi)用? 有發(fā)票才能稅前扣除? 沒有發(fā)票的納稅調(diào)整就可以了?
請問,我注冊了一家個(gè)體戶做軟件開發(fā)的,現(xiàn)在在考慮認(rèn)定為核定征收還是查賬征收那個(gè)比較好呢?一個(gè)開票金額預(yù)計(jì)在5-6萬?如果認(rèn)定為查賬的,那些費(fèi)用明細(xì)可以作為計(jì)入成本費(fèi)用呢?法人的工資這一塊要怎么安排呢?
你好,老師,以往我們都是核定征收,那現(xiàn)在如果查賬征收了需要注意哪些呢?是不是所有的成本費(fèi)用都必須發(fā)票?如果有的費(fèi)用用了領(lǐng)款單的怎么辦?
老師們好,我們老板注銷小規(guī)模,沒做賬,被罰款了。是不是在注冊的時(shí)候選擇了查賬征收,沒賬就罰。如果小規(guī)模是核定征收,不查賬,因?yàn)闆]有健全的財(cái)務(wù)制度,所以罰不了款。所以在注冊的時(shí)候,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請的時(shí)候是怎么一個(gè)征收方式很重要
老師你好,我是個(gè)體工商戶,想辦核定征收,結(jié)果辦錯(cuò)為查賬征收了,現(xiàn)在需要填寫自然人電子稅務(wù)局A表,我們普票收入為10萬,成本沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是只能填0呢?我們的成本都沒有獲取發(fā)票
你好,我是個(gè)體戶,一年四季度中,有一個(gè)季度超開額度了,稅務(wù)想把我變成查賬征收,請問他們的做法合理嗎?如果變成查賬征收,我必須需要進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票嗎?沒有那么多進(jìn)項(xiàng)該怎么辦?查賬征收以后稅率是多少?謝謝!
老師請問一般納稅人以知識產(chǎn)權(quán)為注冊資本如何入賬,知識產(chǎn)權(quán)評估價(jià)為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價(jià)格是兩部分,產(chǎn)品價(jià)格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價(jià)格是產(chǎn)品價(jià)格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個(gè)價(jià)格?怎么樣才不會(huì)影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會(huì)審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時(shí)探礦權(quán)評估價(jià)10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時(shí)隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請問這個(gè)資本公積在所有者權(quán)益變動(dòng)表中該放在哪里?另外還有一個(gè)問題,這個(gè)探礦權(quán)當(dāng)時(shí)出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時(shí)無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
納稅調(diào)整是在匯算清繳年報(bào)時(shí)一次行調(diào)整嗎?
你好 ?納稅調(diào)整是在匯算清繳年報(bào)時(shí)一次行調(diào)整
那是每年5月31日的這個(gè)年報(bào),就把本年度的所有沒有發(fā)票的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)出來做調(diào)增是嗎?
你好 對? 年報(bào)前沒有回來發(fā)票的要納稅調(diào)整?
那,平常的月報(bào)就按報(bào)表申報(bào),匯算清繳時(shí)再做調(diào)整這項(xiàng)對不?那是年報(bào)的報(bào)表上有調(diào)整這一欄是嗎?報(bào)表能發(fā)我看下不老師?
只是年報(bào)時(shí)調(diào)整稅會(huì)差異不影響以前的賬和報(bào)表。
那是請審計(jì)中心做稅審,然后根據(jù)稅審報(bào)告申報(bào)年報(bào)嗎?調(diào)增或是調(diào)減根據(jù)報(bào)告這樣
您好這 您好,這樣操作也可以的。
你好老師,我們利潤是負(fù)數(shù)以前都是核定征收,那現(xiàn)在稅務(wù)意思是提倡查賬征收,我要怎么說服理由申報(bào)核定征收呢?如果核定征收對于我們來說就省事也不用稅審這樣
沒有強(qiáng)制規(guī)定稅審的。稅務(wù)局是根據(jù)你企業(yè)情況進(jìn)行核定。
那我們就以成本費(fèi)用票據(jù)不全這樣申請核定可以不?我們利潤是不多,如果按查賬征收,財(cái)務(wù)方面有什么需要注意的呢
您好,核算不準(zhǔn)確就可以申請。