你好 正常核算成本費(fèi)用? 有發(fā)票才能稅前扣除? 沒(méi)有發(fā)票的納稅調(diào)整就可以了?
請(qǐng)問(wèn),我注冊(cè)了一家個(gè)體戶做軟件開(kāi)發(fā)的,現(xiàn)在在考慮認(rèn)定為核定征收還是查賬征收那個(gè)比較好呢?一個(gè)開(kāi)票金額預(yù)計(jì)在5-6萬(wàn)?如果認(rèn)定為查賬的,那些費(fèi)用明細(xì)可以作為計(jì)入成本費(fèi)用呢?法人的工資這一塊要怎么安排呢?
你好,老師,以往我們都是核定征收,那現(xiàn)在如果查賬征收了需要注意哪些呢?是不是所有的成本費(fèi)用都必須發(fā)票?如果有的費(fèi)用用了領(lǐng)款單的怎么辦?
老師們好,我們老板注銷小規(guī)模,沒(méi)做賬,被罰款了。是不是在注冊(cè)的時(shí)候選擇了查賬征收,沒(méi)賬就罰。如果小規(guī)模是核定征收,不查賬,因?yàn)闆](méi)有健全的財(cái)務(wù)制度,所以罰不了款。所以在注冊(cè)的時(shí)候,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)的時(shí)候是怎么一個(gè)征收方式很重要
老師你好,我是個(gè)體工商戶,想辦核定征收,結(jié)果辦錯(cuò)為查賬征收了,現(xiàn)在需要填寫(xiě)自然人電子稅務(wù)局A表,我們普票收入為10萬(wàn),成本沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是只能填0呢?我們的成本都沒(méi)有獲取發(fā)票
你好,我是個(gè)體戶,一年四季度中,有一個(gè)季度超開(kāi)額度了,稅務(wù)想把我變成查賬征收,請(qǐng)問(wèn)他們的做法合理嗎?如果變成查賬征收,我必須需要進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票嗎?沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)該怎么辦?查賬征收以后稅率是多少?謝謝!
老師,一般納稅人開(kāi)的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個(gè)月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,對(duì)方寫(xiě)的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
企業(yè)有一個(gè)總公司旗下兩個(gè)分公司都是獨(dú)立核算,一號(hào)分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?
老師注冊(cè)建筑勞務(wù)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍寫(xiě)那些
老師,好。我們公司買的瓶裝水多,價(jià)格優(yōu)惠,我們同事算是跟著公司買了,買公司的瓶裝水了,本身這些水就是平常我們自己喝的,哪同事買公司的水,按成本價(jià)轉(zhuǎn)到公司賬戶了,這個(gè)賬我怎么做呀
分紅個(gè)稅老板自己繳納了,會(huì)計(jì)怎么記帳呢?
老師好:每個(gè)月的銷售報(bào)表里的線上平臺(tái)銷售額都是手動(dòng)下賬的,8月份不僅做了手動(dòng)下賬,而且把之前線上平臺(tái)銷售又重新下賬了一遍,電商那邊負(fù)責(zé)的說(shuō)有二種方法第一個(gè)是直接把管易云的數(shù)據(jù)導(dǎo)出核對(duì)樓下賬的問(wèn)題第二種就是根據(jù)掌店易 等管易云那邊的技術(shù)人員搞好找一個(gè)節(jié)點(diǎn)把后續(xù)重復(fù)數(shù)據(jù)全部消退 后續(xù)就需要你們?nèi)テ劫~了,這邊老師建議用哪種?
老師,今年殘保金啥時(shí)候申報(bào)
老師您好,我公司有一個(gè)飼料采購(gòu)的業(yè)務(wù):合同條款為,收購(gòu)飼料每滿1000噸為1個(gè)結(jié)算點(diǎn),按照基礎(chǔ)價(jià)的90%預(yù)付進(jìn)度款,剩下的10%尾款轉(zhuǎn)為供應(yīng)商應(yīng)該支付給我們的合同履約保證金,收購(gòu)結(jié)束后,按照最終飼料核算出的指標(biāo)單價(jià)一次性進(jìn)行報(bào)銷并支付尾款,以及退還供應(yīng)商支付的保證金。 假設(shè):總收購(gòu)量為1000噸,基礎(chǔ)價(jià)為10元/噸,最終指標(biāo)單價(jià)為9.5元/噸,請(qǐng)問(wèn),預(yù)付進(jìn)度款,轉(zhuǎn)保證金,報(bào)銷,支付尾款,退還供應(yīng)商支付的保證金分別應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
納稅調(diào)整是在匯算清繳年報(bào)時(shí)一次行調(diào)整嗎?
你好 ?納稅調(diào)整是在匯算清繳年報(bào)時(shí)一次行調(diào)整
那是每年5月31日的這個(gè)年報(bào),就把本年度的所有沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)出來(lái)做調(diào)增是嗎?
你好 對(duì)? 年報(bào)前沒(méi)有回來(lái)發(fā)票的要納稅調(diào)整?
那,平常的月報(bào)就按報(bào)表申報(bào),匯算清繳時(shí)再做調(diào)整這項(xiàng)對(duì)不?那是年報(bào)的報(bào)表上有調(diào)整這一欄是嗎?報(bào)表能發(fā)我看下不老師?
只是年報(bào)時(shí)調(diào)整稅會(huì)差異不影響以前的賬和報(bào)表。
那是請(qǐng)審計(jì)中心做稅審,然后根據(jù)稅審報(bào)告申報(bào)年報(bào)嗎?調(diào)增或是調(diào)減根據(jù)報(bào)告這樣
您好這 您好,這樣操作也可以的。
你好老師,我們利潤(rùn)是負(fù)數(shù)以前都是核定征收,那現(xiàn)在稅務(wù)意思是提倡查賬征收,我要怎么說(shuō)服理由申報(bào)核定征收呢?如果核定征收對(duì)于我們來(lái)說(shuō)就省事也不用稅審這樣
沒(méi)有強(qiáng)制規(guī)定稅審的。稅務(wù)局是根據(jù)你企業(yè)情況進(jìn)行核定。
那我們就以成本費(fèi)用票據(jù)不全這樣申請(qǐng)核定可以不?我們利潤(rùn)是不多,如果按查賬征收,財(cái)務(wù)方面有什么需要注意的呢
您好,核算不準(zhǔn)確就可以申請(qǐng)。