同學您好,那您沒有上班的人員工資,就應該記入管理費用
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
老師,一月份的時候公司給我們每個員工發(fā)了300塊錢的紅包,總計:8400塊錢,我一月份做帳時的分錄:借:管理費用-福利費8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個問題我不知道怎么處理,每個人的300塊錢加到實發(fā)工資里才能申報個稅,但是這300塊錢上個月時就已經(jīng)發(fā)放了,那實際發(fā)放的時候是不是又再減去這300塊錢呀?
我們公司二月份只有二車間有產(chǎn)品入庫,其他車間全都沒有入庫,甚至沒有上班,因為我們公司一月中旬就放假了,三月份上班,現(xiàn)在結二月份賬時發(fā)現(xiàn)分配人工費用時沒有分配標準數(shù)值(就是沒有錄入實際工時),導致不能進行分配人工費用,人工費用是總賬那邊做的工資憑證上取數(shù)的,我現(xiàn)在該怎么辦呢?我用的是金蝶k3
老師,您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務就是給客戶供應電和蒸汽。當時交接的時候配件沒有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機器上面,之前所有的配件人家都沒有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉管那領,倉管寫領料出庫單。現(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額,我這邊應該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的,我知道做到原材料,領用的時候做制造費用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
去年在一建筑單位上班,開升降機,21年11月電梯拆除不去了,公司是每月發(fā)放1500生活費,其余年底結清??赡甑走€欠五千,說年后二月給,期間答應年后還讓我去上班,直到四月份我由于家中需要從發(fā)放的工資去了五千(不上班期間,他們一直往我銀行卡里打錢,一月一次,有時一萬,有時七八千,都是他們提?。且恢钡桨嗽路菀矝]讓我去上班,找了另外一家單位上班,可人家說我的信息入不上系統(tǒng)。我的信息原單位還在掛靠,于是八月發(fā)放的工資我就提取了,現(xiàn)在他們起訴我了,我該怎么辦
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進行收取服務費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務費398,記入什么科目?
收到老板給的報銷發(fā)票,是住宿費和餐飲費,會計分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購買的稅費等,但房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)含不含契稅呢?會不會形成稅上又征稅?
請問企業(yè)食堂免費為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務這邊,每月月初下面分公司把財務報表送到會計這,會計才結賬,不送來會計不敢結賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經(jīng)轉出繳稅了。最近稅務又給找出來說成本轉出沒有,我看成本沒有轉出,該怎么做賬啊?