你好 1. 可以的。 如果是真實的話? 拿著合同? 和支付回單 以及? 形式發(fā)票來做賬 如果稅務局不認可提供資料證明? ? ?
老師您好,請問公司支付給境外的企業(yè)貨款,但是對方只有形式發(fā)票,這哥形式發(fā)票我可以作為成本入賬嗎?會不會有什么稅務風險
老師好!公司以前為了少交個稅,發(fā)工資都是分兩次發(fā)的,一部分按照正常工作,另一部分找發(fā)票報銷形式發(fā)放,請問這樣有什么風險嗎?稅務部門會讓補稅還是罰款
購買材料的錢因為公司不要票想按發(fā)工資的形式付款給對方這樣可以嗎?也不拿來做稅前扣除公司所得稅,會有什么稅務風險?
購買材料的錢因為公司不要票想按發(fā)工資的形式付款給對方這樣可以嗎?也不拿來做稅前扣除公司所得稅,會有什么稅務風險?發(fā)工資的形式申報個稅?那這樣是可以稅前扣除嗎?公賬發(fā)的工資都是一定要每個人都做個稅申報嗎?
老師您好,我們向境外供貨商進口采購,他們給我們開了形式發(fā)票,貨款50萬,但實際發(fā)貨數(shù)量和預計有一點出入,實際貨款也就是需要我們付的是48萬,也就是我們實際付款48萬,外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對應數(shù)量開的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開紅字嗎?是否需要外方按48萬重新給我們開票?那原來50萬的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬及對應數(shù)量入庫,發(fā)票多出來是50萬的,可以嗎?稅務會查嗎?合規(guī)嗎?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=