你好,次月就開始攤銷的
請(qǐng)問(wèn)一下 之前的開辦費(fèi)中 做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 但是沒(méi)有攤銷 現(xiàn)在該怎么做分錄
是這樣的 我想問(wèn)下 我們買一臺(tái)設(shè)備 分多次付款,這個(gè)分錄要怎么做?我看之前會(huì)計(jì)做的是放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,之前是放在制造費(fèi)用--長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,和做攤銷分錄?是不是長(zhǎng)期跨年的就用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
之前費(fèi)用都是記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)的,現(xiàn)在當(dāng)月開始營(yíng)業(yè)了,之前有個(gè)合同是給了50%的,現(xiàn)在的話要支付50%怎么做分錄
老師請(qǐng)問(wèn)下:房租長(zhǎng)期待攤費(fèi)用要攤銷分錄怎么做?是借:管理費(fèi)用—長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣嗎?
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬(wàn),其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這8萬(wàn)元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),累計(jì)沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)要下月(6月)5日才開進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)這樣的情況這張8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn),一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢!
請(qǐng)問(wèn)車船稅入賬分錄怎么寫
平臺(tái)里面有好多銷售員開的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購(gòu)了一批設(shè)備10萬(wàn)元,但是對(duì)方是一般納稅人,他開普票13個(gè)點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個(gè)普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長(zhǎng)期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
現(xiàn)在還怎么做分錄
該怎么補(bǔ)救整理
你好,可以做分錄補(bǔ)上
答疑問(wèn)題描述:請(qǐng)問(wèn)一下 ?之前的開辦費(fèi)中 做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ?但是沒(méi)有攤銷 ??現(xiàn)在該怎么做分錄 借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi) 或 補(bǔ)提去年的攤銷 借 ?以前年度損益調(diào)整 貸 ??長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ? 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 ?以前年度損益調(diào)整 ? 補(bǔ)提今年的 借管理費(fèi)用 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
這才是我想要的答案
你好,那樣也是可以的? ?