你好!有啊。你要退稅的話,很容易被查

你好,如果所得稅匯算清繳的時(shí)候,之前的成本票沒有進(jìn)的話,匯算清繳沒有調(diào)整成本,被稽查出來會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 有補(bǔ)救辦法嗎 我們18年之前那個(gè)人銷售和結(jié)轉(zhuǎn)都沒有二級(jí)科目,這樣子是不是能直接把入庫的庫存扣除掉
老師好!我想問下我們?cè)?020年10月份申報(bào)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得成本填高了,在今年的年度匯算清繳時(shí)候能不能直接把成本填少?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致之前繳納的經(jīng)營(yíng)所得稅變少?這樣會(huì)不會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問一下,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了,如果現(xiàn)在更正申報(bào),那4季度的是不是也要更正申報(bào),因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣?老師,我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了,我直接在匯算時(shí),把收入的差額調(diào)增加,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
想請(qǐng)教各位老師個(gè)問題,填的去年4季度的所得稅申報(bào)表里利潤(rùn)少填了負(fù)號(hào),把本來的虧損填成有利潤(rùn)了,但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,沒有交稅,現(xiàn)在逾期不能改了,可不可以直接在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候填正確的,4季度的數(shù)就不管了?
你好老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),因22年暫估成本,在23年匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,導(dǎo)致22年少交了企業(yè)所得稅2200,在23年10月份補(bǔ)交了22年的企業(yè)所得稅,我想請(qǐng)教下這個(gè)以前年度損益調(diào)整后,報(bào)表怎么填寫,謝謝老師
電子稅務(wù)局從哪里查看稅費(fèi)種的認(rèn)定呢
老師,超市經(jīng)營(yíng)食品日用百貨水果蔬菜肉食海鮮。小規(guī)模納稅人身份 季度銷售超30萬了,有什么籌劃辦法,節(jié)省稅費(fèi)的?
老師,小公司只有一個(gè)會(huì)計(jì),然后記賬憑證上只有一個(gè)人的名字可以不?記賬審核出納制單都是一個(gè)人可以嗎?財(cái)務(wù)就一人
貨代費(fèi)用能按照收入算占比呢 這是什么原理
你好,老師,我們公司一部分人的工資是通過靈活用工平臺(tái)代付的,給平臺(tái)支付員工工資和手續(xù)費(fèi),平臺(tái)給開人力資源服務(wù)代收代付薪資的發(fā)票和服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)代付的薪資需要記入應(yīng)付職工薪酬嗎
你好,我們公司現(xiàn)在可能要破產(chǎn),但是目前只有進(jìn)項(xiàng)票,沒有往外開過發(fā)票,我們是自建房,往外銷售。像這種情況,我們能破產(chǎn)嘛?現(xiàn)在好多已經(jīng)給了業(yè)主房子,產(chǎn)權(quán)證也沒下來,發(fā)票也沒有開,這種該怎么處理呢
員工產(chǎn)假期間,有生育津貼,工資0,個(gè)稅申報(bào)怎么申報(bào)呢,收入填0嗎,那社保醫(yī)保個(gè)人扣除部分填寫進(jìn)去,顯示工資小于專項(xiàng)扣除怎么辦,第二個(gè)問題,這個(gè)個(gè)人部分是個(gè)人要承擔(dān)的,但是工資是0,是要讓員工返還回來嗎
老師,企業(yè)受益人信息備案在哪里備?
申報(bào)社保的時(shí)候提示該單位存在應(yīng)申報(bào)未申報(bào)繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無法完成確認(rèn)申報(bào)業(yè)務(wù)是什么意思?
個(gè)體工商戶的錢可以隨意拿出來嗎?


在10月份繳稅了,這樣會(huì)退稅嗎?
你好!你這樣調(diào),匯算的時(shí)候可能就要退稅了
好的,謝謝
你好!不用客氣的了。