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請問老師,我們單位2020年,補(bǔ)交原來的員工1990-1992年漏交退休養(yǎng)老金,3萬元,怎么做賬

2021-03-08 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-08 13:10

借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。

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快賬用戶6772 追問 2021-03-08 13:17

我怎么只看到一筆分錄:就是您寫的第二筆

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:20

那就是之前計(jì)提了吧

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快賬用戶6772 追問 2021-03-08 13:24

找到了,借:管理費(fèi)用 補(bǔ)提養(yǎng)老保險(xiǎn)中核算的

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快賬用戶6772 追問 2021-03-08 13:25

請問老師所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:53

是的 不允許抵扣20年

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借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-03-08
你好 這個(gè)不正規(guī) 應(yīng)按員工一樣交才可??
2021-01-29
你好! 可以??顚S玫模?收到時(shí)記入專項(xiàng)應(yīng)付款 借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 支付時(shí) 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行存款 (這樣就不用交納企業(yè)所得稅了)
2020-11-07
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-09-24
收到,退回時(shí)做交費(fèi)時(shí)相反的分錄。
2023-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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