同學你好,可以進行調(diào)整的
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
上個月給供應(yīng)商付款后,供應(yīng)商的專票忘記入賬,上月入賬借方直接進了費用科目,貸方銀行存款,本月直接進行調(diào)整可以嗎?借費用科目 應(yīng)交增值稅 貸費用科目
老師,公司購買商品驗收入庫并取得了發(fā)票,目前只支付了對方一部分款,開先已經(jīng)為其設(shè)置了預付賬款科目,現(xiàn)在用預付賬款科目代替應(yīng)付賬款科目,會計分錄是這樣寫的嗎? 借庫存商品 100000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項)20000 貸銀行存款 80000 預付賬款 40000 貸月
老師,你好,供應(yīng)商的貨款直接扣了贊助費,這個贊租費的差異做什么科目購買原材料:借方:原材料 進項稅 貸方:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在付款分錄 借方:應(yīng)付賬款 貸方 :銀行存款,這筆贊助費的差額做什么科目比較合適,是不是沖減管理費用。
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應(yīng)商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
申報增值稅時,按照賬面的申報,還是按照實際的申報?
根據(jù)你實際的呀,跟你賬務(wù)處理錯誤沒啥關(guān)系,但要對的上
你的意思是本月申報上月增值稅時,這部分未入賬的進項稅也可以認證抵扣是嗎?
同學,你好,是可以的,但最好抵扣的時候把它做進去,數(shù)據(jù)對應(yīng)
明白了,謝謝
親愛的同學,不客氣哈