0.05是收回的殘值,所以是減去
老師:你好,我想問一下為什么個人獨(dú)資的企業(yè)的彌補(bǔ)以前的虧損,它彌補(bǔ)不了呢?
那個老師你好,我想問一下這個存貨的這個計價方法。 你看上面它發(fā)出的是200,下面她它為什么不用結(jié)存的150呢?而是150里面取了100,然后下面又取了100呢。
你好,請問結(jié)轉(zhuǎn)報廢車輛凈損失為什么不能通過營業(yè)支出或者營業(yè)外收入結(jié)算,而是通過資產(chǎn)處置損益-固定資產(chǎn)報廢損失核算呢?
老師你好,請問一下它這個凈損失為什么是咸0.05而不是加呢?
老師你好,請問同控為什么這個是8300而不是8100啊
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進(jìn)項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
殘料變現(xiàn)價值不就是說他以后賣廢品可以收回的錢么?他現(xiàn)在發(fā)生毀損,那以后也收不到這個錢了,那不就是減嗎?
粉絲的這些材料這塊你還收回來了,0.05,那這個不是減去的會減你的損失嗎?