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就是它下面這個會計分錄,貸方中的應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)已經(jīng)計了6萬了,那為什么借方:銀行存款100萬還要再+6萬?。?!銀行存款本就是含稅的呀

就是它下面這個會計分錄,貸方中的應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)已經(jīng)計了6萬了,那為什么借方:銀行存款100萬還要再+6萬啊?!銀行存款本就是含稅的呀
2021-03-07 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-07 12:16

您好,增值稅專用發(fā)票注明的價款是100,增值稅稅額是6,加稅合計是106

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快賬用戶4929 追問 2021-03-07 12:18

但是它貸方已經(jīng)計提了銷項稅額6萬

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齊紅老師 解答 2021-03-07 12:19

收錢都是加稅合計,貸方的銷項稅只是反映其中的稅費而已

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快賬用戶4929 追問 2021-03-07 12:53

哦哦懂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-07 12:57

學習必須如蜜蜂一樣,采過許多花,才能釀出蜜來。加油!

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快賬用戶4929 追問 2021-03-07 13:09

嗯呢,我知道了。老師

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齊紅老師 解答 2021-03-07 14:50

明天的你會感激現(xiàn)在拼命的自己

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您好,增值稅專用發(fā)票注明的價款是100,增值稅稅額是6,加稅合計是106
2021-03-07
對的,是的,是這么做的也可以, 你提前收取的業(yè)務沒有發(fā)生應收賬款在貸方有余額,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
借應交稅費應交增值稅銷項110 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 應交稅費應交增值稅進項轉出90萬
2022-06-07
你好 進項大于銷項不需要會計處理!
2021-08-03
借:銀行存款:106 累計攤銷:150 貸:無形資產(chǎn):200 應交稅費-應交增值稅-銷項稅:6 資產(chǎn)處置損益:50
2020-08-22
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