你好,把之前的分錄沖掉,然后按固定資產(chǎn)入賬。
老師,我公司2020年9月份已將建廠房的在建工程全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),10月份開(kāi)始折舊,后期又增加了工程發(fā)生39萬(wàn)費(fèi)用并收到發(fā)票,現(xiàn)想反結(jié)賬到2020年9月把這39要萬(wàn)加到固定資產(chǎn)成本,那9月份需要重新結(jié)賬損益嗎?11~12月份呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我在2020年12月份把固定資產(chǎn)原值全部做到借:成本/費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,這樣對(duì)不對(duì) 2021年2月份收到一張2020年11月份開(kāi)具的固定資產(chǎn)發(fā)票,怎么做分錄,謝謝老師回答
我公司拆除了一個(gè)固定資產(chǎn)原值460370元,這個(gè)資產(chǎn)未提足折舊,凈值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2023年1月份才能取得3000元?dú)堉登謇硎杖耄褪?2月份我只付了拆除費(fèi)用2萬(wàn),準(zhǔn)備23年1月收到殘值費(fèi)后一并做清理,那我12月份2萬(wàn)元怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,1月份收到3千元的殘值費(fèi),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?具體的分錄,謝謝!
我公司拆除了一個(gè)固定資產(chǎn)原值460370元,這個(gè)資產(chǎn)未提足折舊,凈值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2023年1月份才能取得3000元?dú)堉登謇硎杖耄褪?2月份我只付了拆除費(fèi)用2萬(wàn),準(zhǔn)備23年1月收到殘值費(fèi)后一并做清理,那我12月份的2萬(wàn)元在1月份怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理?1月份收到3千元的殘值費(fèi),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?具體的分錄,謝謝!
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
沒(méi)明白老師的意思
兩個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是我按照稅法規(guī)定一次性記入累計(jì)折舊了,第二個(gè)問(wèn)題是,收到跨年固定資產(chǎn)發(fā)票怎么在當(dāng)期賬務(wù)處理,謝謝老師
第一個(gè)問(wèn)題是一次性記入成本費(fèi)用了,這樣做對(duì)不對(duì)
你好 就是借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整
你好 然后 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,還有就是不明白為什么做這筆分錄
12月份對(duì)應(yīng)累計(jì)折舊的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了
你好 ,那就直接 借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,你說(shuō)的是兩個(gè)問(wèn)題的哪個(gè)問(wèn)題
我不太清楚
你好,老師說(shuō)的是沖銷去年的分錄,今年來(lái)發(fā)票,按正常入固定資產(chǎn)就可以了。
老師,是這樣的,去年入固定資產(chǎn)的都是有發(fā)票的,因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定小于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)可以一次性記入成本費(fèi)用,然后,我在12月份把固定資產(chǎn)的賬面余額一次性記入成本費(fèi)用了,分錄做的是:借成本費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,就是說(shuō)這樣對(duì)不對(duì)
然后另外一個(gè)問(wèn)題是有一張2020年11月份的發(fā)票在2021年2月份才收到,這個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)有在去年入賬,那么今年怎么做這筆分錄
你好,不對(duì)的,做賬是需要計(jì)入固定資產(chǎn)的,只是稅法允許一次性扣除的。