你好!可以計入工程施工—間接費(fèi)用—運(yùn)費(fèi)
老師,收到之前訂的集裝箱,借:工程施工_直接費(fèi)用_集裝箱162000 貨:庫存現(xiàn)金8400.預(yù)付帳款_訂金10000 有運(yùn)費(fèi)2200計入什么科目
1.業(yè)務(wù)資料: 某企業(yè)為一般納稅人,稅率為 17%,其余資產(chǎn)按實(shí)際成本核算,以下是 12 月的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),完成記賬憑證的填制,并按順序裝訂成冊。 (1)1日,從基本存款賬戶向證券公司資金賬戶劃款5 萬元,以備用于購買取 票、債券。 (2)2日,采購員李豐出差報銷差旅費(fèi) 3000元,之前預(yù)借 3500元,并退回多 余現(xiàn)金。 (3)5日,購入某企業(yè)股票 10000股,每股4.2元(含已宣告但末發(fā)放的現(xiàn)金 股利每股 0.2 元。)另支付萬分之五交易費(fèi)用,公司持有目的為近期盈利出售。 (4)7日,用銀行存款支付委托加工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等共 32 550元,其中 增值稅 2 550 元,消費(fèi)稅 13 000元,該批委托加工物資加工完畢直接出售。 (5)16日,公司銷售隨同商品出售單獨(dú)計價的包裝物100個,售價 100元/個,成本價為 80 元/個,款項(xiàng)己收取。 《6)25 日,公司材料采用計劃成本法核算,月初材料計劃成本8萬,材料成 本差異6000元,本月收入材料計劃成本為28 萬,實(shí)際成本為26.68萬,本月 生產(chǎn)領(lǐng)用材料 18萬,車間一般耗用5萬。《只編制發(fā)出材料的分錄) 〈7)月末,分配結(jié)較本月應(yīng)付職工薪酬(工資):車間生產(chǎn)工人工資 220000 元,車間管理人員工資 7000 元,廠部管理人員工資 65000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu) 人員工資 3000元。 (8)月末,庫存商品賬面價值 30萬元,市場預(yù)計售價 34 萬元,預(yù)計發(fā)生銷 售費(fèi)用 3萬元,預(yù)計發(fā)生稅費(fèi)2萬元,判斷存貨是否發(fā)生貶值。 9)期末,庫存商品清查,發(fā)現(xiàn)盤虧商品 50 件,實(shí)際成本 50 元,增值稅率 13%。經(jīng)查明,是由于管理員疏忽導(dǎo)致,賠償2000 元,其余計入當(dāng)期損益。 (10)月末,企業(yè)收到股利,同時以每股5 元的價格出售5日購入的股票。 (11)按本期凈利潤 150萬元的 10%和 12%分別計提法定盈余公積和任意盈 余公積。 《12)月末,公司年末應(yīng)收賬款余額為 100 萬元,計提壞賬準(zhǔn)備前“壞賬準(zhǔn)備” 賬戶為貸方余額 15000 元,壞賬準(zhǔn)備計提比例為 5%。年末,調(diào)整計提壞賬準(zhǔn)
老師:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元)共計12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應(yīng)付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務(wù)收入14000借:工程施工-運(yùn)費(fèi)12490貸:其他應(yīng)付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費(fèi):借:管理費(fèi)用-過路費(fèi)550-加油費(fèi)800貸:其他應(yīng)付款-老板1350備注:往新工地運(yùn)貨能做工程施工這個科目嗎?
8000元)共計12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應(yīng)付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務(wù)收入14000借:工程施工-運(yùn)費(fèi)12490貸:其他應(yīng)付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費(fèi):借:管理費(fèi)用-過路費(fèi)550-加油費(fèi)800貸:其他應(yīng)付款-老板1350,沒掛過應(yīng)收應(yīng)付,,如果要掛對方科目做什么?備注:往新工地運(yùn)貨能做工程施工這個科目嗎?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進(jìn)價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?