你這里只能作為往來款項(xiàng)處理,同學(xué)
老師您好,就是有。有這么一個(gè)問題是,就是有掛靠的公司,把工程項(xiàng)目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費(fèi),還有那些稅費(fèi)之后把剩的錢打給那個(gè)掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個(gè)掛靠的項(xiàng)目,掛靠人也沒有票給
老師好,老板和一個(gè)人(為了表達(dá)清楚,我就叫這個(gè)人A)合伙做了一個(gè)項(xiàng)目,是以我公司的名義做的。 一個(gè)商砼公司欠 A 50萬,然后他們合伙做這個(gè)項(xiàng)目上就用了這個(gè)商砼公司的商砼,這樣商砼公司欠A的50萬,就頂成了項(xiàng)目上欠A的了 現(xiàn)在我想請(qǐng)教的是,我公司準(zhǔn)備給A打30萬,后續(xù)再打20萬,那該以啥名義打給A呢?以我公司有益的角度去考慮。
老師你好,就是公司有一個(gè)項(xiàng)目是掛靠在a公司,就是業(yè)務(wù)是我們做,但是流程是要通過a公司,然后項(xiàng)目上的人員有2個(gè)是在a公司交的,我們就把這次a公司交的社保打到了a公司,這筆錢怎么入賬呢?
老師好,假如我掛靠在A公司交社保,不是A公司的員工,也不從A公司領(lǐng)工資,A公司在扣繳客戶端怎么給我填報(bào)個(gè)人收入和幾項(xiàng)社保費(fèi),我怎么給A公司這筆交社保的錢?A公司收到我這筆錢怎么入賬!
老師好,假如我掛靠在A公司交社保,不是A公司的員工,也不從A公司領(lǐng)工資,A公司在扣繳客戶端怎么給我填報(bào)個(gè)人收入和幾項(xiàng)社保費(fèi),我怎么給A公司這筆交社保的錢?A公司收到我這筆錢怎么入賬!
老師你好,我們公司2024年凈利潤20萬,23年有彌補(bǔ)虧損5萬,請(qǐng)問我24年提取法定盈余公積是按20萬提嗎?用考慮23年彌補(bǔ)虧損嗎
24年賬上在建工程,25年可以進(jìn)行調(diào)整到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
老師,我們公司貸款99萬,2年期,每年還利息,到期還本金,應(yīng)該用什么公式
請(qǐng)問老師,報(bào)銷上一年的費(fèi)用可以入管理費(fèi)用嗎?如果入了的話匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎?
水產(chǎn)公司需要辦哪種許可證
小微企業(yè)最新認(rèn)定政策要符合那幾個(gè)條件,
麻煩問下小規(guī)模,一般控制30萬,增值稅可以長期不交吧
老師 關(guān)于年底暫估 跨年取得發(fā)票 的賬務(wù)處理我這邊想詳細(xì)了解下,24年年底我這邊暫估200萬成本 當(dāng)時(shí)科目是 借,主營業(yè)務(wù)成本200萬 貸,應(yīng)付賬款-暫估200萬 今年4月我收到發(fā)票,實(shí)際只有160萬 我這邊做 借,應(yīng)付賬款-暫估 160萬 貸應(yīng)付賬款-a公司160萬 這樣對(duì)嗎 結(jié)余的40萬沒票了 我怎么調(diào)
年度匯算清繳 不調(diào)整數(shù)據(jù)需要填哪幾個(gè)表
可是我們打給對(duì)方的時(shí)候備注的社保費(fèi)呢
不管備注什么?你這個(gè)都是只能以這個(gè)往來款項(xiàng)做賬務(wù)處理。