你好,小規(guī)模,不可以抵扣增值稅的。
老師,幫我看一下這道題: 從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者(小規(guī)模納稅人)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法)作為生產(chǎn)貨物的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元 此處答案計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額是:30x10%=3萬。 我的困惑是既然發(fā)票金額是30萬,進(jìn)賬稅額是0.9萬,那實(shí)際支付出去的錢是30.9萬,如果拿30.9萬去跟農(nóng)戶購買,直接按買價10%抵扣,那這樣可以抵扣3.09萬,那這樣豈不是稅負(fù)不公平嗎?而學(xué)堂上的老師解釋的是為了跟農(nóng)戶保持稅負(fù)公平,所以也用10%,所以很困惑。
如果我們是小規(guī)模納稅人,采買農(nóng)產(chǎn)品10萬,開了農(nóng)產(chǎn)品的專票,那可以抵扣的金額是這樣嗎:10萬/1.1乘以0.09嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模3%的稅率的開出來是免稅的。那么這個小規(guī)模銷售向農(nóng)戶購買農(nóng)產(chǎn)品,也是免稅的。 我們公司向這個小規(guī)模購買的農(nóng)產(chǎn)品,可以計(jì)算抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人開具3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我們可以按照票面金額的9%計(jì)算抵扣,如果小規(guī)模納稅人開具的是普票呢,是否可以進(jìn)行計(jì)算抵扣?
我們是建安公司,從小規(guī)模納稅人那里取得一張3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,開票內(nèi)容是“林業(yè)產(chǎn)品*木方”,請問這張票可以按農(nóng)產(chǎn)品粗加工9%的稅率抵扣嗎?
先是忘記了安卓下載密碼,嘗試多種方法無效?后來又嘗試恢復(fù)出廠設(shè)備了,結(jié)果什么都沒有了,要激活碼,激活碼也忘記了?怎么辦
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
添加辦稅人員,開票員,點(diǎn)擊確定后,出來的二維碼是法人掃碼嗎
老師,你好,新成立的公司半年了還沒有及時到稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記,且已經(jīng)有資金流入銀行賬戶,這種情況現(xiàn)在辦理稅務(wù)登記會著罰款或者其他什么處罰嗎
老師,四月份我們并網(wǎng)柜收到發(fā)票并做入庫分錄了,沒有銷售出去但是月底的時候這個并網(wǎng)柜結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是不是不對,現(xiàn)在該怎么改
老師,發(fā)票既有貨款又有服務(wù)費(fèi),我轉(zhuǎn)賬是 時應(yīng)該怎么備注
老師,同一公司同時開展外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口可以嗎?
材料供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)專票收10點(diǎn),然后開普票的話就不收稅點(diǎn),我們是一般納稅人,怎么計(jì)算合適不合適
我們公司幫個體戶代銷,就是我們幫他賣掉1輛車,開了票給終瑞,錢進(jìn)我們公司然后扣除稅費(fèi)等返款給他,這種怎么做帳?
商務(wù)部沒有稅號發(fā)票可以開具嗎?
我剛才輸錯了,我們是一般納稅人
你好,按發(fā)票上的金額稅額抵扣的