同學(xué)你好 做進(jìn)應(yīng)付利潤(rùn)里面

公司虧損 但是答應(yīng)了給股東分紅 可以把未分紅的錢放在盈余公積嗎?還是要放在應(yīng)付利潤(rùn)里
老師比如這個(gè)股東他的分紅是3W我做了分錄是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3W貸應(yīng)付股利3W,分紅我們是分2次發(fā)的,第一次是1月發(fā)的2W,第二次應(yīng)該是在6月的時(shí)候發(fā)放1W,但是股東提前在1月把這第二次發(fā)放的1W先借了,轉(zhuǎn)給股東了,那就是在6月發(fā)放的時(shí)候就不發(fā)放他的了,這個(gè)具體分錄怎么做呢?
股東分配利潤(rùn)已作出決議未分配,后面公司又虧損了,那可以把應(yīng)付股利拿出來彌補(bǔ)虧損嗎?股東有沒有權(quán)利要求公司把應(yīng)付股利打款給股東了。有什么法律上面的風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)于利潤(rùn)分配的:每年年末有可供分配的利潤(rùn),沒有提法定盈余公積,也沒有分紅,現(xiàn)在連續(xù)三年盈利了,要給股東分紅了,那是不是要把之前年度的法定盈余公積補(bǔ)提一下
老師,公司要做股東分紅,然后股東會(huì)議里面 寫的可供分配利潤(rùn)和負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是不一樣的是嗎?是不是在股東會(huì)議上把可供分配利潤(rùn)協(xié)商會(huì)議就好?可供分配利潤(rùn)=當(dāng)年的凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn) 是嗎?(要扣除計(jì)提的10%的盈余公積嗎?)
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

