同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款

老師你好,能否把最新增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄詳細(xì)發(fā)給我一下嘛?
老師你好:銷售型公司 月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 主要結(jié)轉(zhuǎn)原材料 和制造費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是如何結(jié)轉(zhuǎn)和做會(huì)計(jì)分錄
老師,能給我講一下建筑公司月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),成本類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),如何確認(rèn)收入我實(shí)在不理解
你好老師,建筑公司期末收入結(jié)轉(zhuǎn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)能給列個(gè)詳細(xì)分錄嗎?
老師你好,建筑公司沒有收入的情況下可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我名下有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
買人家的蒸汽產(chǎn)生的回榴水在賣給人家直接沖制造費(fèi)用,不記收入可以嗎
老師,請(qǐng)教一下,公司其中一個(gè)大股東做唯一最終受益人的話,在填寫受益人備案的時(shí)候,持股比例是寫工商登記的還是寫100
老師請(qǐng)問一下,10月幫朋友交了一個(gè)月社保,錢她是私轉(zhuǎn)給我的,不做工資和報(bào)個(gè)稅,以后也不給她交了,這個(gè)費(fèi)用可以這樣處理嗎? 借:其他應(yīng)付款1183.96 貸:銀行存款1183.96 平賬借:庫(kù)存現(xiàn)金1183.96 貸:其他應(yīng)付款1183.96
電腦重新安裝了系統(tǒng),電扣繳端數(shù)據(jù)都沒了,怎么辦
運(yùn)輸公司的裝卸費(fèi)入成本還是費(fèi)用
CFR方式出口,支付的海運(yùn)費(fèi)需要代扣代繳增值稅嗎?
成本票是不是次年5月31號(hào)之前到就可以呢?
老師,您好,請(qǐng)問下制造費(fèi)用是借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎?
制造業(yè)企業(yè)增值稅稅負(fù)率超過3%,可以申請(qǐng)退稅嗎?怎么申請(qǐng)?


老師,如果開票呢?開票金額和工程完工結(jié)算金額不一致呢?
就按照開票的金額做收入 分錄是一樣的