同學(xué)你好!是的? ?這個屬于職工福利? ?即使取得專票? 進(jìn)項(xiàng)稅? 也是不能抵扣的 價稅合計? 記入費(fèi)用的 這個專票? ?在認(rèn)證系統(tǒng)? ? 直接選擇不抵扣? ? 就可以啦
公司給員工購買的意外險怎么賬務(wù)處理?取得專票是不是不能抵扣?那進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么處理?是不認(rèn)證還是需要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出?
老師,我公司收到專票,但是買的東西是用于員工福利,那我不能抵扣增值稅,我需要做什么處理?需要認(rèn)證后在轉(zhuǎn)出,還是說不用認(rèn)證就做賬就好
公司酒開具增值稅專票!在認(rèn)證的時候怎么處理!是認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出!還是不抵扣勾選
給員工買的人生意外險 收的專票 進(jìn)賬稅額是不是不能抵扣 如果不能抵扣 進(jìn)賬稅額怎么轉(zhuǎn)出呢
開進(jìn)來的購買白酒專票,做福利費(fèi)可以嗎?另外這個是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不勾選認(rèn)證還是說認(rèn)證了后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?哪樣做比較合理
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
借:管理費(fèi)用 福利費(fèi)3450 貸:銀行存款 3450 對嗎?
這個職工福利? 還需要? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ? ? 過度一下哈
借:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)
是吧?老師
嗯嗯? ?是這樣處理的哦