您好,取得借款收到的現(xiàn)金
單位之間借款,比如我向其他單位借入一筆往來款并且有利息,計(jì)入哪個(gè)現(xiàn)金流科目?
老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)公司向金融機(jī)構(gòu)貸款了一筆長期借款,通過轉(zhuǎn)給了相關(guān)往來單位,現(xiàn)在公司有了新項(xiàng)目,資金都是通過往來單位轉(zhuǎn)來的,我可以把新項(xiàng)目使用的那部分資金利息,通過支付給金融機(jī)構(gòu)的利息計(jì)算劃到開發(fā)成本新項(xiàng)目里嗎?這有相關(guān)政策規(guī)定嗎?
老師,您好。我2019年有一筆財(cái)政撥款收入2157.5元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時(shí)會(huì)計(jì)登記為借:單位管理費(fèi)用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請(qǐng)問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)科目。
收到退休人員補(bǔ)交年金個(gè)人扣繳部分的錢。當(dāng)時(shí)入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來 當(dāng)月和發(fā)放工資時(shí)一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時(shí)收到退休人員補(bǔ)交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,科目入錯(cuò)了,應(yīng)該如何調(diào)整?
某單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.為購買一項(xiàng)固定資產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆款項(xiàng)800000元,借款期限為5年,每年支付借款利息45000元,本金到期一次償還。固定資產(chǎn)已購入并投入使用。5年后,如期償還借款本金800000元。以上相應(yīng)借款的本息均通過銀行存款支付.2.接受其他單位無償調(diào)入一項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施,該項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施的成本無法可靠取得,調(diào)入過程中,該行政單位發(fā)生相關(guān)費(fèi)用1800元,款項(xiàng)通過財(cái)政授權(quán)支付方式支付.要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)都要做。
注冊(cè)公司是在哪一步驟確定是小規(guī)模還是一般納稅人?
老師,下載出來的文件打不開,是htm格式,怎么解決呢?
老師好,中級(jí)會(huì)計(jì)證書現(xiàn)在可以領(lǐng)補(bǔ)貼嗎?有操作流程嗎?麻煩給我發(fā)一下
老師,我朋友有個(gè)公司注冊(cè)后一直沒有用,現(xiàn)在已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照了,這對(duì)法人有什么影響?,F(xiàn)在要怎么處理?2022年就被吊銷營業(yè)執(zhí)照了
匯算清繳表里的各類社會(huì)保障性繳款包含單位交的雇主責(zé)任險(xiǎn)嗎
工地施工,制作得標(biāo)識(shí)牌費(fèi)用,計(jì)入哪個(gè)科目
想問下財(cái)管的這個(gè)主觀題第七題,為啥利息算出來是1280,不是960?
我們環(huán)保危廢收集單位,我們收集了一批危廢品,并向?qū)Ψ绞杖√幹觅M(fèi)3000和運(yùn)輸費(fèi)1000元,我們會(huì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方。這批收集來危廢我們需要入庫嗎?我們到時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)移出去給處置單位我們需要付款給處置單位,這個(gè)過程的財(cái)務(wù)處理要怎么操作
個(gè)人以公司名義買車 5年貸款 2年免息 首付款和保險(xiǎn)都是公司賬戶付出去的 這些錢以后每月都要向個(gè)人收回來 怎么做賬
請(qǐng)教一下各位老師 期初竹蔗原料250斤、半成品200斤、成品1116斤、本期購入47433斤、領(lǐng)用47683斤、當(dāng)月銷售產(chǎn)品總數(shù)量45419.68斤,盤點(diǎn)原料0、半成品600斤,成品1294斤、請(qǐng)問我的出成是多少?