?您好 借:應(yīng)稅帳款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)下老師圖片中的營(yíng)業(yè)收入是我們理解的未稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是含稅價(jià)收入
老師,請(qǐng)問(wèn)圖片申報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一季度多計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64000,報(bào)稅是零申報(bào),現(xiàn)在怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表多了一分錢怎么做分錄
藍(lán)莓種植公司買的防草布屬于低值易耗品嗎
藍(lán)莓種植公司買的栽藍(lán)莓的塑料盆以及藍(lán)莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動(dòng)嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒(méi)有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒(méi)有開(kāi)票開(kāi)的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開(kāi)了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬(wàn),做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬(wàn),納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我是想問(wèn)第一欄銷售額為負(fù)數(shù)的金額應(yīng)該怎么做賬,麻煩老師把金額也加上可以嗎?
借:應(yīng)稅帳款等 -1698.11-101.89=-1800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? -1698.11 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? -101.89