您好,最好還是重開,謝謝
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
你好,想問下發(fā)票項目名稱多一個符號就重開。本來是華潤置地未來城市dk 1,我在發(fā)票上寫成了華潤置地?未來城市dk 1。這個可以嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
公司7月底新建的,一直定不下來人員薪資方案,報銷流程設(shè)置,萬一15號前還定不下來,7月份產(chǎn)生的費用和稅費能拖著下月報嗎?
會計中級實務(wù)概念型題目不會做怎么辦 有木有可以下載下來總結(jié)的概念PPT啊
老師你好,4S店現(xiàn)金收銀,收取對方定金,開具了收據(jù),后期開票需要收回來吧
第二題,不恰當(dāng),不是公眾利益實體,是上市實體
自產(chǎn)的產(chǎn)品領(lǐng)用做品宣,是直接成本入費用還是做視同銷售
請問小規(guī)模能給一般納稅人開6%的專票嗎?
你好,一般納稅人暫估入庫,是含稅金額入庫嗎,還是普票含稅入庫,專票踢稅再入庫啊
新建公司,已經(jīng)申請成為一般納稅人,為什么納稅還是顯示是季報而不是月報?
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,當(dāng)月銷項稅額4895.49,稅控減免稅額借方280,當(dāng)月進項稅344.38,申報系統(tǒng)留底是23161.69,怎么把賬調(diào)跟稅務(wù)賬一致
老師 這種通行費能勾選嗎
就是因為多了一個點
您好,嗯。最好重開,謝謝!