你好,分?jǐn)偸鞘裁匆馑??不需要分?jǐn)?,員工自己補(bǔ)繳
老師,個(gè)稅匯算清繳已經(jīng)開始了,我現(xiàn)在遇到個(gè)問題,就是有一個(gè)員工顯示有2家公司申報(bào),要交2千多塊錢稅,這個(gè)稅應(yīng)該怎么分?jǐn)偅?/p>
公司個(gè)稅系統(tǒng)沒有一個(gè)員工的信息,但是該員工舉報(bào)說我們還在給他正常申報(bào),匯算清繳個(gè)稅,他需要補(bǔ)交個(gè)稅,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么操作啊,在員工信息采集處并沒有顯示該員工的名字
請(qǐng)問下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅???(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時(shí)候是去代開的打印出來的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個(gè)84.45怎么來的???就一張幾千塊錢的代開專票怎么會(huì)有84.45的稅呢?
老師請(qǐng)問一下,我在兩家公司A和B上班,A公司給我繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn),還有個(gè)稅,但是發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)將這些扣掉的實(shí)發(fā)工資。B公司就給我繳個(gè)個(gè)稅。今年我要匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)APP不顯示養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)的錢,這樣匯算清繳我的個(gè)稅會(huì)多繳嗎
老師好,想請(qǐng)教個(gè)問題,我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這個(gè)表有點(diǎn)看不明白,我調(diào)增了一萬多塊錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi),顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補(bǔ)貼,我申報(bào)的時(shí)候叫我交稅223.72元,要打印申報(bào)表出來又顯示已申報(bào)無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
哦哦,員工想讓我?guī)退阆?個(gè)公司分別交多少,
你好,這個(gè)是員工自己應(yīng)該補(bǔ)繳的,和公司無關(guān)
因?yàn)榇嬖谝粋€(gè)問題,其中有一家公司沒有經(jīng)過員工同意,給他申報(bào)了工資,產(chǎn)生的個(gè)稅需要對(duì)方公司給到他。
你好,這種可以申訴刪除記錄
刪除記錄會(huì)有什么后果
你好,沒有什么后果,讓對(duì)方公司更正員工就不需要補(bǔ)稅了
就是說讓他換一個(gè)員工的信息上去對(duì)嘛
你好,不是,讓他把這個(gè)員工的申報(bào)信息刪除
好的呢謝謝老師
不用客氣,方便的話請(qǐng)對(duì)我的解答做出評(píng)價(jià),謝謝