您好, 借:應付職工薪酬--福利費? 35200 ? ? ? 貸:庫存商品等 30000 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 5200【40000*13%】
2019年12月31日,某公司(一般納稅人,增值稅適用稅率13%)將自產(chǎn)的產(chǎn)品給員工作為非貨幣性福利,產(chǎn)品不含稅售價10000元,成本價8000元,寫出三個會計分錄
2019年12月31日,某公司(一般納稅人,增值稅適用稅率13%)將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工食堂,產(chǎn)品成本為30000,公允價為40000.請對該業(yè)務進行賬務處理。
A公司為增值稅一般納稅人,2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,請編制相應分錄。 (1)銷售一批產(chǎn)品,不含稅售價為300 000元,適用的增值稅稅率為13%。同時,該批產(chǎn)品為應稅消費品,適用的消費稅稅率為10%。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為200 000元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項尚未收到。 (2)將一批自產(chǎn)的應稅消費品用于發(fā)放職工福利。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為60 000元,不含稅售價為80 000元。該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,適用的消費稅稅率為5%。
2020年11月,甲公司將本年9月外購的不含增值稅價格為300000元的A商品用于車間生產(chǎn)工人職工福利。本年9月購進該批商品時,取得增值稅專用發(fā)票并認證抵扣了增值稅。增值稅稅率為13%1、對甲公司9月的業(yè)務進行賬務處理2、對甲公司11月的業(yè)務進行賬務處理
2020年11月,甲公司將本年9月外購的不含增值稅價格為300000元的A商品用于車間生產(chǎn)工人職工福利。本年9月購進該批商品時,取得增值稅專用發(fā)票并認證抵扣了增值稅。增值稅稅率為13%。要求:(1)對甲公司9月的業(yè)務進行賬務處理;(2)對甲公司11月的業(yè)務進行賬務處理。
我們這邊有個客戶,之前是個人和我們合作的,個人轉款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開票,開票信息是個體工商戶,對公沒給我們轉款過,38萬,怎么操作比較好
黃色預警,藍色,紅色預警,這什么意思
請問,小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營范圍有通訊設備銷售,通訊設備修理,信息系統(tǒng)集成服務,辦公設備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個自建的冷庫,現(xiàn)在需要維修,維修開的發(fā)票我們能用嗎,需要開什么內(nèi)容才能用
老師 對方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個月分營業(yè)額8%,這個分成也需要分攤嘛?
老師,這張勞務發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請問為什么是這樣計算?我自己查不到相關政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來計稅呢
老師租的倉儲費記什么科目