您好,不含稅出租,一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃是9%,謝謝
第四題,d選項(xiàng),答案里面包含了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,為什么不能選
第一題的c選項(xiàng) 購(gòu)進(jìn)的貨車不算是用于職工福利嗎?為什么可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣
老師那這個(gè)的第二題呢 為什么不能選擇c選項(xiàng)
第四問(wèn)為什么不選c呢 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎
您好 我想請(qǐng)問(wèn)一下第4題為什么不選C?增值稅稅額不能抵扣嗎?
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
支付的招租費(fèi) 支付的工資不能抵進(jìn)項(xiàng)嗎
您好,是不可以的,謝謝
為什么不可以 可以講清楚點(diǎn)嗎....
計(jì)算增值稅的基數(shù)是什么呀!
又不是 簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是其他的,還要扣減成本之類的
您銷售商品的增值稅怎么計(jì)算的呢?現(xiàn)在只是換成了不動(dòng)產(chǎn)租賃而已。
不能把銷項(xiàng)算出來(lái)然后減進(jìn)項(xiàng)嗎 為什么這兩個(gè)不能抵進(jìn)項(xiàng)老師可以講一下嗎 真不知道
進(jìn)項(xiàng)抵扣也不是這樣抵扣的,您概念有點(diǎn)偏
1:取得的收入,是銷項(xiàng),所以不含稅金額*稅率。
2:進(jìn)項(xiàng)是購(gòu)入商品發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)
3:抵扣是什么意思呢,銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)
收入是不含稅收入*稅率得到的銷項(xiàng)金額
增值稅是不含稅收入*稅率得到的銷項(xiàng)金額
比如說(shuō)我銷項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)就是您說(shuō)的那些之類的50元,那么要交100—50元稅費(fèi),這才叫抵扣,繳納稅費(fèi)
那就是說(shuō)這題問(wèn)的是收入該交的增值稅那就是銷項(xiàng)對(duì)吧
您好,是的,請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫到您的