你好,應(yīng)該是做視同銷售的。
老師,請(qǐng)問:我司是賣酒的,將供應(yīng)商送給我們的杯子在銷售酒的時(shí)候隨同贈(zèng)送杯子,那杯子需要視同銷售嗎?
請(qǐng)問一下老師,就是我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候老是喜歡簽買10噸送一噸這樣子的合同,送的這一噸是不是也要視同銷售交增值稅
老師好,我們是商貿(mào)公司,請(qǐng)問我們?cè)阡N售白酒的同時(shí)贈(zèng)送了我們的紅酒,贈(zèng)送的這部分紅酒應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對(duì)外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元,購買就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時(shí)候,公戶給平臺(tái)付款,平臺(tái)給公司開發(fā)票,然后平臺(tái)按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬合適?這個(gè)是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈(zèng)送水杯?怎么做繳納的稅最少?
你好老師。供應(yīng)商把贈(zèng)送的的品鑒酒單開票給經(jīng)銷商了,有金額但是不需要付款,供應(yīng)商的財(cái)務(wù)說他們視同銷售處理,經(jīng)銷商不用賬務(wù)處理。這樣合理嗎?
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會(huì)有什么影響嗎
我們公司租一個(gè)個(gè)人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會(huì)在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個(gè)體工商年報(bào),用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個(gè)頁面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個(gè)人的車輛,如果司機(jī)個(gè)人去代開租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個(gè)人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請(qǐng)貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動(dòng)登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號(hào)之前完成。
前年有一個(gè)客戶付款時(shí)雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們本年報(bào)廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個(gè)關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
杯子不是購進(jìn)來的哦,是供應(yīng)商送的也需要視同銷售嗎?那我司都沒有付出錢,視同銷售的話,我以什么做金額(入賬)?如做了視同銷售,是否要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本?結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額又是以什么?
供應(yīng)商送的也得視同銷售,借庫存商品貸營業(yè)外收入,如果是送的,建議你不要入賬。
送出去借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
供應(yīng)商贈(zèng)送給我們沒入賬,但是現(xiàn)在我們直接隨同商品贈(zèng)送客戶了,你是說送出去的杯子送出去借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?貸方應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是什么?應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額不是在借方的嗎?我們買東西才是做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額???我不明白你說的什么意思,可以進(jìn)項(xiàng)稅額不是只有轉(zhuǎn)出才放貸方嗎?
你好,你收到的時(shí)候沒有做賬,你銷送出去也不需要做的。
貸方是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
哦,您的意思是說送進(jìn)來的時(shí)候因?yàn)闆]有成本,所以沒入賬了,所以我司再轉(zhuǎn)贈(zèng)送出去時(shí)也不需做賬體現(xiàn)出來做視同銷售是嗎?如果當(dāng)時(shí)送進(jìn)來時(shí)有入賬,那送出去時(shí)賬務(wù)處理就是借:費(fèi)用,貸:庫存商品/應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅額是嗎?
你好,是的是的 是的