你好 一月份應(yīng)該有盈利的 看累計數(shù)
老師,今年5月的資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤,期末余額是-10萬多,年初余額是5萬多;利潤表凈利潤是-16萬多,6月和7月的賬還沒有做,然后在7月份分紅了40萬,這個情況看我5月未分配利潤能看出什么問題嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的:期末余額 一年初余額的余額和利潤表中的營業(yè)利潤對不上,這個問題要怎么核對
老師,從這個資產(chǎn)負(fù)債表表,結(jié)合看水財務(wù)指標(biāo)表中利潤,能核對么?這月是負(fù)三萬多,看資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末余額卻只是負(fù)一萬多?
老師,你好,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計,期末余額比年初余額小了,是怎么回事?如何看懂資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,有這方面的視頻講解課嗎?
老師你好,我們公司的報表我有點(diǎn)沒看明白,1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表年未分配利潤年初數(shù)是589215.91,期末是536670.24,利潤表1-3月凈利潤是-52545.67,這個我是看的懂的,就是4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)是-116071.03,年初是589215.91,利潤表4-6月本年累計凈利潤-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)我看不太明白,感覺這個數(shù)字好像不對
裝修公司的臨時工人工資如何發(fā)放?不交社保能按工資申報個稅嗎?還是說讓工人去稅務(wù)開勞務(wù)發(fā)票,按勞務(wù)報酬扣個稅?
老師,改造修繕房子,都屬于維修?不是新的固定資產(chǎn)哈?大院里新建的露天廁所是固定資產(chǎn)不?
小規(guī)模報增值稅的政策
老師,給臨時人員發(fā)50元工資、發(fā)450元工資,發(fā)3600工資,發(fā)5200工資,哪些需要申報個稅呢?
老師您好想問咨詢下,現(xiàn)在不是有國補(bǔ)的電器嘛,是以公司名義買的但是他只能開個人發(fā)票,這個現(xiàn)在怎么走賬
您好老師,請問一下,建筑行業(yè)企業(yè)所得稅是5%,然后減半征收嗎。
請問紅利是什么吖,不太明白
老師,我問下我們有幾個勞務(wù)工工資達(dá)到4000多了沒有發(fā)票。我本來想做成臨時工資申報個稅,領(lǐng)導(dǎo)說直接就多寫幾個人工資800以下就可以。這種就不要報稅了嗎?也要報勞務(wù)報酬吧?
公司汽車辦的加油卡,預(yù)付款時開的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來報賬需要重新開票嗎(按實(shí)際消費(fèi)金額)?
凈資產(chǎn)核定法計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅和印花稅: 1、計算每股凈資產(chǎn):所有者權(quán)益合計數(shù)/實(shí)收資本或股本,計算出每股凈資產(chǎn)。(實(shí)收資本需核實(shí)是否實(shí)繳) 2、計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額: 注冊資本中股權(quán)占比?實(shí)收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東未實(shí)際投入實(shí)收資本按此方式處理) 轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實(shí)際投入實(shí)收資本:按實(shí)收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例處理 3、計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價格(股權(quán)對應(yīng)凈資產(chǎn)價):每股凈資產(chǎn)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額 4、計算個稅:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價-股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額)?20% 5、計算印花稅(萬分之五): 有正當(dāng)理由,認(rèn)可合同價繳納印花稅。 無正當(dāng)理由,按股權(quán)對應(yīng)凈資產(chǎn)價核定計稅依據(jù):股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價?萬分之五
謝謝,資產(chǎn)負(fù)債表看的是累計的呀?
資產(chǎn)負(fù)債表是時點(diǎn)數(shù)? ? ? 看利潤表的累計數(shù)
老師,2019年,我們是新成立的公司是認(rèn)繳的,所以當(dāng)時也從0開始業(yè)務(wù)每筆開支都記入 :其他應(yīng)付款 ,當(dāng)時是89萬,我們就沒再投錢,在這個數(shù)里云運(yùn)轉(zhuǎn),現(xiàn)在的利潤有68萬,當(dāng)然也很多欠數(shù),請問有收到款可以分紅了嗎?有兩個股東的,然后,這筆其他應(yīng)付款,。要平掉的嗎,還是一直掛著那就好~
如果是投資款的話 應(yīng)該 借銀行存款? 貸實(shí)收資本的? ? ?? 分紅跟欠款沒有關(guān)系的? ?(賬上有利潤? ?除了計提法定盈余公積和章程規(guī)定的盈余金外? 可以分紅的) 確定是 投資款的話? ? ?其他應(yīng)付款? 轉(zhuǎn)到實(shí)收資本? ??
老師是的,是投資的,當(dāng)時開業(yè)還轉(zhuǎn)讓百分之三十給另一個股東,30萬的轉(zhuǎn)讓金,當(dāng)時我問到其他老師說股權(quán)轉(zhuǎn)讓不用記賬的是公司章程的事,當(dāng)時也有那個轉(zhuǎn)讓協(xié)議,只是后面沒有去工商變更,但是有一份他們手指印的協(xié)議。我一直心里覺得30萬得分錄體現(xiàn)吧?請問怎么入賬,其中應(yīng)其他應(yīng)付款里有30萬是另一股東的
盡量體現(xiàn)一下 根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議入賬,會計分錄: 借:實(shí)收資本--原股東 貸:實(shí)收資本--新股東 以上 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款沒通過公司賬戶。 如果通過公司賬戶,會計分錄: (1)新股東交款時 借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:其他應(yīng)付款--代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 (2)支付原股東 借:其他應(yīng)付款--代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 現(xiàn)在的話 ? 借其他應(yīng)付款-新股東 貸實(shí)收資本-新股東
老師,一開業(yè)公司是從零開始的,未開業(yè)時新股東轉(zhuǎn)了300,000給了原股東,都是私戶,剛開業(yè)的時候第一月的其他應(yīng)付款(也就是原股東支出,公司小,原股東一人在運(yùn)轉(zhuǎn))第一個月也才有20多萬,直到半年后才有上面資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的那個數(shù)89萬多,所以如果是用第一種方法原股東那個錢是不是要減掉新股東的300,000是呢!怎么記賬呢?才借貸平衡
是沒通過私戶的,用你的第二種方 法可以嗎?
沒通過公戶的
建議? ?其他應(yīng)付款? 轉(zhuǎn)到對應(yīng)的實(shí)收資本
老師,我就是想問那個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,怎做分錄?謝謝
借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本
實(shí)收資本中要體現(xiàn)西股東的投資款么?
怎么體現(xiàn)兩股東的投資款
實(shí)收資本以股東的名字 作為明細(xì)科目即可