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老師,從這個資產(chǎn)負(fù)債表表,結(jié)合看水財務(wù)指標(biāo)表中利潤,能核對么?這月是負(fù)三萬多,看資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末余額卻只是負(fù)一萬多?

老師,從這個資產(chǎn)負(fù)債表表,結(jié)合看水財務(wù)指標(biāo)表中利潤,能核對么?這月是負(fù)三萬多,看資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末余額卻只是負(fù)一萬多?
老師,從這個資產(chǎn)負(fù)債表表,結(jié)合看水財務(wù)指標(biāo)表中利潤,能核對么?這月是負(fù)三萬多,看資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末余額卻只是負(fù)一萬多?
2021-03-03 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-03 17:48

你好 一月份應(yīng)該有盈利的 看累計數(shù)

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 17:49

謝謝,資產(chǎn)負(fù)債表看的是累計的呀?

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齊紅老師 解答 2021-03-03 17:50

資產(chǎn)負(fù)債表是時點(diǎn)數(shù)? ? ? 看利潤表的累計數(shù)

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 17:54

老師,2019年,我們是新成立的公司是認(rèn)繳的,所以當(dāng)時也從0開始業(yè)務(wù)每筆開支都記入 :其他應(yīng)付款 ,當(dāng)時是89萬,我們就沒再投錢,在這個數(shù)里云運(yùn)轉(zhuǎn),現(xiàn)在的利潤有68萬,當(dāng)然也很多欠數(shù),請問有收到款可以分紅了嗎?有兩個股東的,然后,這筆其他應(yīng)付款,。要平掉的嗎,還是一直掛著那就好~

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齊紅老師 解答 2021-03-03 18:02

如果是投資款的話 應(yīng)該 借銀行存款? 貸實(shí)收資本的? ? ?? 分紅跟欠款沒有關(guān)系的? ?(賬上有利潤? ?除了計提法定盈余公積和章程規(guī)定的盈余金外? 可以分紅的) 確定是 投資款的話? ? ?其他應(yīng)付款? 轉(zhuǎn)到實(shí)收資本? ??

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 18:22

老師是的,是投資的,當(dāng)時開業(yè)還轉(zhuǎn)讓百分之三十給另一個股東,30萬的轉(zhuǎn)讓金,當(dāng)時我問到其他老師說股權(quán)轉(zhuǎn)讓不用記賬的是公司章程的事,當(dāng)時也有那個轉(zhuǎn)讓協(xié)議,只是后面沒有去工商變更,但是有一份他們手指印的協(xié)議。我一直心里覺得30萬得分錄體現(xiàn)吧?請問怎么入賬,其中應(yīng)其他應(yīng)付款里有30萬是另一股東的

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齊紅老師 解答 2021-03-03 18:29

盡量體現(xiàn)一下 根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議入賬,會計分錄: 借:實(shí)收資本--原股東 貸:實(shí)收資本--新股東 以上 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款沒通過公司賬戶。 如果通過公司賬戶,會計分錄: (1)新股東交款時 借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:其他應(yīng)付款--代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 (2)支付原股東 借:其他應(yīng)付款--代收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 貸:現(xiàn)金(或銀行存款) 現(xiàn)在的話 ? 借其他應(yīng)付款-新股東 貸實(shí)收資本-新股東

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 19:07

老師,一開業(yè)公司是從零開始的,未開業(yè)時新股東轉(zhuǎn)了300,000給了原股東,都是私戶,剛開業(yè)的時候第一月的其他應(yīng)付款(也就是原股東支出,公司小,原股東一人在運(yùn)轉(zhuǎn))第一個月也才有20多萬,直到半年后才有上面資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)的那個數(shù)89萬多,所以如果是用第一種方法原股東那個錢是不是要減掉新股東的300,000是呢!怎么記賬呢?才借貸平衡

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 19:23

是沒通過私戶的,用你的第二種方 法可以嗎?

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 19:32

沒通過公戶的

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齊紅老師 解答 2021-03-03 20:15

建議? ?其他應(yīng)付款? 轉(zhuǎn)到對應(yīng)的實(shí)收資本

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 20:36

老師,我就是想問那個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,怎做分錄?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-03 21:16

借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 21:23

實(shí)收資本中要體現(xiàn)西股東的投資款么?

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快賬用戶1434 追問 2021-03-03 21:24

怎么體現(xiàn)兩股東的投資款

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齊紅老師 解答 2021-03-03 21:28

實(shí)收資本以股東的名字 作為明細(xì)科目即可

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你好 一月份應(yīng)該有盈利的 看累計數(shù)
2021-03-03
您好,看到了,這個是沒問題的,他們都是和資產(chǎn)之間做往來的
2023-12-06
等會我去看下,你這個總賬這個相等嗎, 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =總賬期末本年利潤余額%2B總賬期末利潤分配余額
2021-03-29
你好,同學(xué) 如果是期初錄入的話,只錄資產(chǎn)負(fù)債,所有者權(quán)益科目 損益科目不涉及期初
2023-12-26
同學(xué)你好 用了跨年調(diào)整就是出現(xiàn)這樣的問題 勾稽不上
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