這個下個月發(fā)這個下下個月申報(bào)扣除是5000*2
老師請問,我們6月有離職人員,但是離職人員的工資有幾個月還沒有發(fā)放,那現(xiàn)在要申報(bào)個稅,還需要給離職的人員申報(bào)個稅嗎?還是等發(fā)放工資時候再申報(bào)個稅
老師,我們有個員工是月底入職的, 但是工資是含到下個月一起發(fā)放的,請問我申報(bào)的個稅的時候扣除選5000,還是10000
請教老師,個稅申報(bào)系統(tǒng),比如7月份新入職的員工,9月份一起發(fā)的 7月和8月兩個月的工資,現(xiàn)在10月份申報(bào)9月份的個稅,員工入職時間選的是7月份,那申報(bào)該員工9月份個稅的時候,是扣除一個5000還是2個5000?
老師,員工4月入職,4月工資5月發(fā)放,那請問申報(bào)5月個稅的時候費(fèi)用扣5000給是10000?入職日期填4月還是5月
老師,請問個稅計(jì)算累計(jì)扣除費(fèi)用時是按照入職的時長*5000,還是用申報(bào)的時長*5000,比如我們11月給工人發(fā)了15000的工資,然后這個人是9月入職的,但是9月和10月沒有申報(bào)個稅,那么11月累計(jì)扣除是5000還是15000
請問老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請問,企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會計(jì)科目請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請問一下,出口退稅是在哪個月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,還想請教您一個問題,就是我之前都是次月申報(bào)上月的, 然后我現(xiàn)在更正回來次次月申報(bào),舉個例子哈,有個職工工資是1萬,11月工資1萬,我是12月發(fā)放并且申報(bào)的,12月工資是1萬,我是1月申報(bào)的,然后2月我是0申報(bào),然后3月申報(bào)1月工資1萬,但是這個就造成了個稅系統(tǒng)算出的數(shù)據(jù)不一樣,如果按照我的舊方法,2021年到現(xiàn)在為止個稅系統(tǒng)里面就包含了3個月的工資,也就是說30000,扣除是1萬5,但是我更正以后,個稅系統(tǒng)里面只有12月的工資和1月的工資,導(dǎo)致這個職工交的個稅不一樣,請問老師怎么辦?
跨年,你這個更正對應(yīng)這個工資表上面多扣個稅或者是少扣,需要補(bǔ)扣,多扣 需要退回給員工, 依據(jù)現(xiàn)行《個人所得稅法》第九條以及將于2019年1月1日起實(shí)施的《個人所得稅法》第十四條,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資的次月15日內(nèi)辦理扣繳或預(yù)扣繳申報(bào)。例如,某單位2018年10月12號發(fā)放工資,那么單位就應(yīng)該在11月15號前向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納這筆工資對應(yīng)的個人所得稅,填報(bào)扣繳申報(bào)表時,該筆稅款的稅款所屬期應(yīng)為10月份。
要去更正嗎?已經(jīng)錯了很久了哦,只是調(diào)整回來不行嗎?
但是你這個已經(jīng)跨年啦。 這個對應(yīng)這個個稅申報(bào)不對 不跨年才可以調(diào)整,本年累計(jì)數(shù)一致這樣可以
你這個正規(guī)是需要去更正申報(bào)的。
那我之前的不管他可以不,職工有的個人已經(jīng)匯算清繳啦,我想在2021年調(diào)整回正確的申報(bào)時間,您看有沒有什么問題呢?
有問題,這對應(yīng)對方看個人所得稅app 這個和你這個發(fā)不一樣,有較真會申訴你到時候也需要更正,之前有學(xué)員反饋就是這樣 還是更正比較好
我們是少數(shù)幾個職工才達(dá)到的,不管他了,到時候稅局讓更正的時候再更正把,我現(xiàn)在想問的是如果我之前不更正會不會影響我2021年的申報(bào)呢?
你這個對應(yīng)之前不是提前一個月,那這個需要0申報(bào)一個月,
老師,那又回到剛剛的問題了,我2月已經(jīng)0申報(bào)了,3月申報(bào)1月的工資,相當(dāng)于2021年的個稅系統(tǒng)里面只有1個月的工資,,拿一個員工舉例子,假設(shè)工資1萬,我在個稅系統(tǒng)申報(bào),工資1萬,扣除是10000,相當(dāng)于他不交稅了,如果按照正確的,2月份應(yīng)該申報(bào)12月的工資,3月申報(bào)1月的工資,那個稅系統(tǒng)2021年應(yīng)該有2個月工資就是2萬,扣除10000,這個員工要交稅,是不是就不對呢、?
那沒有辦法,你這個錯位又不去更正之前,之前早期稅局廈門稅局回復(fù)這個是2018? 是0申報(bào)一個月你這個現(xiàn)在都21年了,還錯位 ,是不對,所以我叫你去更正,你不去沒有辦法,