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老師,年底發(fā)放給員工的紅包怎么做賬了

2021-03-03 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-03 11:54

你好,紅包需要和工資合并計算個稅的

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快賬用戶4459 追問 2021-03-03 11:57

我是計入工資合并個稅的,現(xiàn)在是把紅包單獨先發(fā)了,現(xiàn)在發(fā)的時候怎么做賬,后面發(fā)放工資的時候怎么做賬了

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齊紅老師 解答 2021-03-03 11:59

和發(fā)工資一樣 都是計入應(yīng)付職工薪酬的

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快賬用戶4459 追問 2021-03-03 13:06

我現(xiàn)在發(fā)放2000,借:管理費用-福利費 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 2000 但是這個2000計入工資時,也要做借管理費用-福利費2000,貸:應(yīng)付職工薪酬2000,不是重了嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-03 13:07

你既然發(fā)放的時候計提了。就不用計入工資的時候再做一遍了

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快賬用戶4459 追問 2021-03-03 13:08

那計入工資的時候這個2000怎么做了,不然不平噠

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齊紅老師 解答 2021-03-03 13:11

不用單獨計入福利費,就全部計入工資就行

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快賬用戶4459 追問 2021-03-03 13:14

這個發(fā)放的紅包計入應(yīng)付職工薪酬-福利費福利費還是應(yīng)付職工薪酬-工資

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齊紅老師 解答 2021-03-03 13:14

直接計入工資里面就行

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快賬用戶4459 追問 2021-03-03 13:16

那就是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2021-03-03 13:16

借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶4459 追問 2021-03-03 13:18

老師,這種福利為什么不是做進(jìn)管理費用-福利費了

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齊紅老師 解答 2021-03-03 13:19

這種紅包性質(zhì)的獎勵實質(zhì)上就是類似于獎金性質(zhì),所以一般都直接計入到工資里了。

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