你好,紅包需要和工資合并計(jì)算個(gè)稅的
老師,給員工發(fā)紅包,怎么做賬呢
老師,年底發(fā)放給員工的紅包怎么做賬了
你好老師,年底公司給員工發(fā)的紅包,記入什么費(fèi)用
中秋節(jié)發(fā)放給員工的中秋紅包,沒有發(fā)票這個(gè)怎么做賬
老師 過年給員工發(fā)紅包,這個(gè)怎么做賬呢
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費(fèi)用如何處理
老師您好!請(qǐng)問個(gè)體工商戶支付給自然人勞務(wù)報(bào)酬,自然人只能去稅務(wù)局開發(fā)票嗎?要給自然人代扣個(gè)稅嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個(gè)我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號(hào)碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請(qǐng)問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報(bào)賬之后對(duì)單位有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師3季度財(cái)務(wù)報(bào)表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺(tái)電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報(bào)關(guān)出口400臺(tái),供應(yīng)商9月已開300臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請(qǐng)問老師,可以在9月申報(bào)表里合計(jì)申報(bào)8和9月出口免稅收入嗎?9月申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)專票也要按800臺(tái)轉(zhuǎn)出嗎
我是計(jì)入工資合并個(gè)稅的,現(xiàn)在是把紅包單獨(dú)先發(fā)了,現(xiàn)在發(fā)的時(shí)候怎么做賬,后面發(fā)放工資的時(shí)候怎么做賬了
和發(fā)工資一樣 都是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的
我現(xiàn)在發(fā)放2000,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2000 但是這個(gè)2000計(jì)入工資時(shí),也要做借管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000,貸:應(yīng)付職工薪酬2000,不是重了嗎
你既然發(fā)放的時(shí)候計(jì)提了。就不用計(jì)入工資的時(shí)候再做一遍了
那計(jì)入工資的時(shí)候這個(gè)2000怎么做了,不然不平噠
不用單獨(dú)計(jì)入福利費(fèi),就全部計(jì)入工資就行
這個(gè)發(fā)放的紅包計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)福利費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬-工資
直接計(jì)入工資里面就行
那就是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
老師,這種福利為什么不是做進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了
這種紅包性質(zhì)的獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)質(zhì)上就是類似于獎(jiǎng)金性質(zhì),所以一般都直接計(jì)入到工資里了。