這個(gè)匯算清繳時(shí),在自然人納稅系統(tǒng)里面進(jìn)行處理的合伙人可以自行申報(bào)。
普通合伙企業(yè)的合伙人個(gè)人所得稅是不是不能按照工資薪金所得申報(bào),要進(jìn)行季度申報(bào),季度申報(bào)表在自然人扣繳義務(wù)端沒(méi)看到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得?是在哪里申報(bào)?
老師過(guò)年好!請(qǐng)教老師:我們是合伙企業(yè),2020年我把合伙人的工資在個(gè)人所得稅的申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行了月申報(bào),使合伙人繳納了個(gè)人所得稅,今年在合伙人的年終所得稅會(huì)算時(shí)我才發(fā)現(xiàn)2020年我做錯(cuò)了,但是已經(jīng)所得稅會(huì)算了,稅款也交了,還能進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)和所得稅會(huì)算更正嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)下普通合伙企業(yè)2020年度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是要在哪里進(jìn)行申報(bào)匯算呢?是必須合伙人自行申報(bào)呢,還是合伙企業(yè)的辦稅人員可以幫著進(jìn)行匯算?
老師,請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)的股東是企業(yè)的情況下(不是自然人)1.如果當(dāng)年合伙企業(yè)是虧損,作為股東需要做匯算嗎?2,如果合伙企業(yè)當(dāng)年盈利了,股東分了相應(yīng)的所得,股東的所得怎么申報(bào)呢?在哪里申報(bào)呢?
老師請(qǐng)問(wèn),普通合伙企業(yè)的兩個(gè)合伙人,平時(shí)每個(gè)月申報(bào)綜合所得的時(shí)候用申報(bào)嗎?還是只是季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候申報(bào)就可以呢
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
辦稅人員可以幫著進(jìn)行申報(bào)不呢?
可以啊,可以幫著進(jìn)行匯算清繳的,這個(gè)不影響。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我單位有員工在兩處領(lǐng)有工資,且超過(guò)6萬(wàn)了,但需要補(bǔ)繳的稅款只有三百左右,這種需要進(jìn)行所得稅匯算嗎?我看不是說(shuō)的收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),或者是需補(bǔ)繳稅款未超過(guò)400的,就不需要進(jìn)行所得稅匯算嗎
就是如果說(shuō)你倆處的工資超過(guò)了6萬(wàn),要會(huì)算,但是沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),即便匯算也是不用再去補(bǔ)稅的。
哦,好的,謝謝!
不客氣,祝你工作愉快。