一、借:實(shí)收資酊——XX股東 貸:銀行存款
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒(méi)到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個(gè)季度要注銷,是一般納稅人人然后報(bào)表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入,借費(fèi)用12000,貸銀存9000,貸營(yíng)業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財(cái)務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長(zhǎng)廊建設(shè)項(xiàng)目的賬沒(méi)做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問(wèn)#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提10月份工資,沒(méi)有發(fā)放,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致工資薪金費(fèi)用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報(bào)匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶代付家具然后前期沒(méi)有掛賬也沒(méi)有做這一筆之前對(duì)公賬戶沒(méi)有建立起來(lái),那么我要怎么做分錄
那有需要交稅嗎?
一、借:實(shí)收資本——XX股東 貸:銀行存款 二、退股,有股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒(méi)有?有轉(zhuǎn)讓需要交稅
沒(méi)有,就直接把錢(qián)退回去,什么資料都沒(méi)有
肯定有相關(guān)的退股協(xié)議,這個(gè)是需要附相關(guān)的協(xié)議的。你這屬于減資行為,另外需要到工商進(jìn)行工商登記的變更,以及稅務(wù)備案的變更。
這個(gè)股東不是章程里面認(rèn)證的股東,只是因?yàn)楫?dāng)時(shí)公司向?qū)Ψ浇杩睿缓髮?duì)方以投資款入股把錢(qián)轉(zhuǎn)給公司
一、那轉(zhuǎn)款時(shí),分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 不是公司股東的分錄,是這樣的。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)對(duì)方轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)是寫(xiě)著投資款,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)的分錄是貸:實(shí)收資本,那我是不是要調(diào)整一下做其他應(yīng)付款呢?因?yàn)樗皇侨客送曩Y,還有一半的投資款沒(méi)退完,科目我是不是要調(diào)呢?
你這個(gè)在法律上是不認(rèn)的,因?yàn)楣ど痰怯浭且怨緸闇?zhǔn),就是屬于隱性股東,包括如果是分紅,在稅務(wù)上都是無(wú)法通過(guò)的,因?yàn)椴皇秋@性股東,就是沒(méi)有在工商中登記公示。
把一級(jí)科目調(diào)為其他應(yīng)付款,那就屬于長(zhǎng)期借款了,而不是投資款了,這樣的話,跟他轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)的備注為投資款沒(méi)沖突吧
現(xiàn)在我退還,這個(gè)有產(chǎn)生的稅金嗎
是的,就是當(dāng)時(shí)入賬時(shí)就是其他應(yīng)付款,退款時(shí)也是其他應(yīng)付款退回。 不產(chǎn)生稅費(fèi)。
好的,明白了,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步, 工作順利