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老師,我司上月研發(fā)領(lǐng)用原材料時(shí),當(dāng)月已計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,本月研發(fā)出來的產(chǎn)品可以對(duì)外銷售,賬務(wù)上怎么處理?

2021-03-02 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-02 13:19

你好 借庫存商品貸研發(fā)支出 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收 入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶9152 追問 2021-03-02 13:20

入庫的成品沖減研發(fā)費(fèi)用是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-02 13:22

?你好 是的。 你之前 原材料和人工等都計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了嘛??

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你好 借庫存商品貸研發(fā)支出 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收 入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2021-03-02
你好,這個(gè)原材料領(lǐng)用是什么時(shí)間的?研究階段還是開發(fā)階段?
2023-11-22
沖減研發(fā)費(fèi)用的金額不得超過其累計(jì)發(fā)生額(100 萬),最多沖減 100 萬,剩余 100 萬需查明原因:若為前期材料誤計(jì)入研發(fā),調(diào)整至對(duì)應(yīng)科目(如生產(chǎn)成本);若沖減后出現(xiàn)負(fù)數(shù),需將負(fù)數(shù)部分結(jié)轉(zhuǎn)或追溯調(diào)整,避免研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù)不合理
2025-08-18
1,借原材料貸資本化支出-材料 退多少做多少 2.就是借原材料貸資本化支出-材料
2020-08-11
你好,你這個(gè)庫存做太多了啊 要么就是你之前領(lǐng)用少了。沒有領(lǐng)用到100萬。
2025-08-19
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