同學(xué),你好,不能抵,計(jì)入差旅費(fèi)
請(qǐng)問這個(gè)飛機(jī)票分錄怎么做 ?不能抵扣進(jìn)項(xiàng)吧 普通發(fā)票
老師好,請(qǐng)問飛機(jī)票能抵進(jìn)項(xiàng)稅一定要行程單發(fā)票?電子普通發(fā)票能抵稅?
你好 問個(gè)小問題 飛機(jī) 火車汽車票現(xiàn)在可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了 對(duì)吧 ,請(qǐng)問飛機(jī)票開的發(fā)票是公司名字 不是個(gè)人注明身份證的能抵扣嗎?
上個(gè)月員工出差飛機(jī)票是不可抵扣的增值稅普通發(fā)票,但是記賬時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅分錄。現(xiàn)在還沒報(bào)稅,這個(gè)月想紅沖怎么做憑證呢?
你好,請(qǐng)問飛機(jī)票的電子普通發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請(qǐng)問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè),因?yàn)榭赡軙?huì)出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
請(qǐng)問這個(gè)可以抵扣嗎?
如果是公司員工可以抵扣
付款金額是1000 嗎 還是950
員工差旅費(fèi)可以抵扣 稅率9嗎 怎么算進(jìn)項(xiàng)
付款1000,950按9% 計(jì)算抵扣的
老師這樣寫 對(duì)嗎
950先換成不含稅再算哈,分錄沒問題
老師是這樣嗎?
同學(xué),嗯嗯,是這樣的哈,