你好 你們是做什么項目,最終交付的是什么
公司做項目的,需要采購部分成品,比如顯示屏什么的,需要怎么做賬
公司做項目規(guī)劃的,需要采購部分成品,比如顯示屏什么的,需要怎么做賬 注:公司購買材料或部分直接使用的成品,施工部分外包
您好老師:單位采購部門以前年度采購的油品因年限太久,已過期不能使用,想處理并減庫存量。 1,如果廢油能賣怎么做賬務(wù)處理? 2.要是不能賣怎么做賬務(wù)處理? 3.采購部門倉庫需要做什么? 采購部門需要怎么做
比如挖機的折舊,在折舊表里沒有顯示用在那個項目,可以做賬時,直接分在使用的項目上嗎,還是需要有個什么說明了
老師,采購材料,部分款項用我們的商品進行抵扣,這個需要怎么處理呢?合同、開票、流水和賬上,比如采購1000元,商品抵扣200元
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
比如說給別人做個展廳,里面需要用到顯示屏,直接采購的成品這個是,怎么做賬
做材料 或者工程物資
具體分錄如何填寫,從開始到結(jié)束
1.原材料入庫做: 借:原材料:**材料; 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款:**單位; 2.給客戶裝修原材料出庫做: 借:工程施工:**客戶 貸:原材料:**材料:
可以借庫存商品貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎
工程施工這個是什么科目,怎么反應(yīng)出成本呢
如果是單獨出售 可以像你那樣做,展廳就是工程施工項目,先在工程施工歸集后結(jié)轉(zhuǎn)成本
哪里有工程施工?還有工程施工后續(xù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
做展廳你不施工嗎?難不成把展廳直接賣給別人不成?工程施工直接結(jié)轉(zhuǎn)啊。如果這樣解釋不明白 建議聽一下基礎(chǔ)會計相關(guān)的課程,系統(tǒng)的學(xué)習一下會更清楚點
對啊,就是直接賣給別人啊
直接賣就按照你寫的分錄做,借 庫存商品 貸 銀行存款 再直接確認收入