你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行? ?
從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢到老板的私人賬戶,不做其他應(yīng)收款處理,實(shí)務(wù)中應(yīng)該怎么做
老師,老板要公司錢轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶怎么辦?他說有急用我該怎么處理賬務(wù)?
老師,著急回復(fù) 公戶轉(zhuǎn)到我司公戶52800元 要求我們轉(zhuǎn)到其他個(gè)人賬戶 沒有開票 過賬 怎么處理? 如果退到個(gè)人賬戶 應(yīng)該扣多少個(gè)點(diǎn)
老師 我們老板個(gè)人戶往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了200塊錢,他備注的是存款,,這個(gè)怎么處理呀,,他不是法人
老師,請(qǐng)問一下老板賺錢了,想把公戶的錢轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢?謝謝!
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
老師,這個(gè)金額有點(diǎn)大80萬,如果近期內(nèi)可以還回來,沒事吧?有沒有不妥的地方
你好 年末還回來就可以的?
老師,光還回來就可以嗎?不用支付利息?
你好 不用 利息執(zhí)行合同約定,