你好,你匯算時(shí)按修改后的金額申報(bào)處理即可
老師,你看看我修改了2020年的利潤(rùn),匯算清繳填表時(shí)該怎么填
老師,你看看我修改了2020年的利潤(rùn),匯算清繳填表時(shí)該怎么填
老師好,一個(gè)企業(yè)的利潤(rùn)表年報(bào),匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)表,有本年累計(jì)數(shù)和本月數(shù),本年累計(jì)數(shù)知道怎么填?本月怎么填呢?2021年匯算清繳時(shí)的利潤(rùn)表,我該依據(jù)什么去改呢? 答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接了, 謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳填年報(bào)的時(shí)候,我記得以前是填第四季度的利潤(rùn)表就行,您看圖片上,是不是改成了要填今年和去年的累計(jì)才對(duì)?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 23年的匯算清繳利潤(rùn)實(shí)際是-5000 24年匯算清繳時(shí),看到23年利潤(rùn)為0 現(xiàn)在又改不了23年的,應(yīng)該如何填報(bào)?
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開(kāi)票呢,內(nèi)容寫(xiě)什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問(wèn)題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的?
填的是最后的這個(gè)金額742.89嗎?
對(duì)的,按調(diào)整后的金額填寫(xiě)
是填哪個(gè)表的哪欄呀?
老師,原本是12月的報(bào)表是盈利,但是申報(bào)的是虧損,現(xiàn)在匯算清繳又調(diào)整了2020的帳,按最后調(diào)整的申報(bào)匯算清繳可不可以
就是說(shuō),你在申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)申報(bào)的這個(gè)匯算表里面,你直接按照改之后的金額填寫(xiě)就可以了,不是說(shuō)要單獨(dú)去填一個(gè)表或者是哪一欄。
是哪個(gè)表呢老師
你會(huì)上的時(shí)候就是一張主表呀,你直接圖標(biāo)里面按鈕調(diào)整后的金額填寫(xiě)就可以了,不是說(shuō)單獨(dú)拿一張表。
所以這樣原本12月份申報(bào)的不對(duì),匯算清繳調(diào)整是可以的是嗎老師
申報(bào)的不對(duì),你會(huì)算的時(shí)候,按照正確的申報(bào)就可以了。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快