你好,同學(xué) 借,原材料 貸,以前年度損益調(diào)整
老師你好:我單位是公建民營(yíng)單位(養(yǎng)老院),原來(lái)由鎮(zhèn)政府管理,他們財(cái)務(wù)報(bào)表也是行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在由我們第三方管理,遺留下來(lái)的幾十萬(wàn)歸到我們賬戶上來(lái),原來(lái)他們的債權(quán)債務(wù)和我們沒有關(guān)系,請(qǐng)問(wèn)下遺留下來(lái)的資金怎么入賬,現(xiàn)在我們?cè)诰S修房子,重新另外在建房子,請(qǐng)問(wèn)下這塊怎么入賬?
老師我們單位是從另外的老板手里買回來(lái)的,單位原來(lái)就有賬,但是現(xiàn)在我們接手后發(fā)現(xiàn)庫(kù)房的原材料保管和會(huì)計(jì)賬上都沒有,這些原材料怎么入賬
老師,您好!我這邊有個(gè)加工企業(yè),從去年開始加工生產(chǎn),可老板不愿意開原材料發(fā)票,去年我就按原材料廠家的出庫(kù)單和我們廠里的入庫(kù)單做了賬,讓他們盡快把發(fā)票開來(lái),到現(xiàn)在就不給,我怎樣處理一下好
我是制造行業(yè),請(qǐng)問(wèn)老師我單位原來(lái)有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫(kù)存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢
我是制造行業(yè),請(qǐng)問(wèn)老師我單位原來(lái)有內(nèi)外兩套賬套,現(xiàn)在要合并成一套賬,是從今年1月初建設(shè)的新賬套,庫(kù)存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)剩余的原材料弄的期初數(shù),那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢?也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣,有的內(nèi)賬原材料那的時(shí)候沒要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有的外賬原材料沒消耗沒,但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
必須用以前年度損益調(diào)整嗎?
不想延續(xù)原來(lái)的賬,想重新建賬可以嗎
不可以,你這主體不變,賬務(wù)數(shù)據(jù)需要延續(xù)的
像銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付賬款科目我們繼續(xù)延續(xù)以前的數(shù)據(jù),原材料我們想要實(shí)際的應(yīng)該怎么做
按我給你的分錄調(diào)整處理即可
老師,那固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那塊兒還是繼續(xù)原來(lái)的賬做嗎?
那每月計(jì)提的折舊怎么確認(rèn)?
正常延續(xù),折舊也是延續(xù)處理
我不知道原來(lái)每月提多少的折舊啊
你之前的憑證,你可以查看
以前的賬本和憑證都沒交接,就交接了最后一個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表
那你這個(gè)需要找你的前任會(huì)計(jì)獲取這些數(shù)據(jù),要不然你后面的賬務(wù)沒辦法正常處理。
找不到前任會(huì)計(jì)了,在交易中心掛牌買的
那你之前的這些會(huì)計(jì)資料呢,也不用交接了嗎?最好是從之前的會(huì)計(jì)資料里面去查出來(lái),每期折舊的金額。
就給了張財(cái)務(wù)報(bào)表,啥也沒有
如果說(shuō)你實(shí)在找不到,你就按照你這個(gè)資產(chǎn)現(xiàn)在的一個(gè)價(jià)值,重新給它確定折舊年限和他的凈殘值,重新計(jì)算折舊。
那是不是還得評(píng)估?
對(duì)的,你這個(gè)只能進(jìn)行評(píng)估處理了。
哦,懂了謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快