您好 跨月開紅字發(fā)票,申報時正常申報,銷售額填的是正數減掉負數的合計數;
已經勾選并且申報的專票要退回重開,我申報要怎么操作呢,做賬怎么操作呢
3月的普票,已經正常申報增值稅,但是客戶7月來說發(fā)票信息錯誤,所以同事給重新沖紅并且重新開了,我們是小規(guī)模,需要怎么操作,賬務需要怎么操作,稅務那邊需要怎么操作
老師,你好。我們上個月收到兩張進項票,當時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發(fā)現發(fā)票名稱跟報關名稱對不上,需要退回發(fā)票重開。這個發(fā)票上月已經勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師,請問今天是申報期最后一天,我有張專票勾選認證并已經申報了增值稅,請問現在還可以撤銷嗎?如果可以要怎么操作呢
我們已經抵扣勾選的發(fā)票,所屬期4月要做進項稅轉出,申報表里,要怎么操作
在開紅字發(fā)票當月做一筆負數的分錄,后附負數發(fā)票,再做一筆重開正數的,后附重開的發(fā)票。
1月已經勾選并且申報的專票要退回紅沖,那紅沖了我1月的稅額怎么辦呢,會產生滯納金么
1月所屬期申報的增值稅沒交嗎?
1月份開出的發(fā)票是要正常繳納稅費的
已經抵扣,需要對方開具紅字信息表,對方發(fā)送信息表給你后,你導入到開票軟件中,開具紅字發(fā)票
是我們收到的專票,一月份已經勾選并且申報了,現在要退回銷售方紅沖,那我一月份的稅額怎么辦呢,要補繳么,還是怎樣?
那就是你這邊開出紅字信息表,比如2月開出,那么報2月增值稅時,要做進項稅額轉出處理,在進項稅額抵扣那張表填列。
1月稅額不用補繳,正常繳納即可
進項稅額轉出,那我要在二月份再勾選抵扣補繳一月份的稅么,會產生滯納金么
如果對方2月份又重新開出一份給你,2月所屬期又可以抵扣,一份轉出,一份抵扣,相抵消,也就不存在重復納稅的情況了
會不會有滯納金?
不影響1月的稅費,不會產生滯納金,2月開出的發(fā)票只會影響2月的稅費
不太懂,畢竟抵扣了一月份的稅,又轉出,相當于二月份轉出再勾選補繳一月份,我以為會有滯納金
可這樣理解,按照發(fā)票來,有稅額10元進項發(fā)票退回重開; 比如1月銷項50-進項20=30,繳納增值稅30; 2月銷項60-進項20+轉出10-重開10=40
當月申報以當月發(fā)票金額為準,銷項減進項
好的,謝謝老師
不用客氣,能幫到你就好
麻煩有空評價下,謝謝