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不付供應商的貨款,但發(fā)票已被我認證了。這筆賬怎么做

2021-02-25 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-25 14:24

您好 請問發(fā)票要退給對方嗎

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快賬用戶2605 追問 2021-02-25 14:25

不退,陳年往事了

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齊紅老師 解答 2021-02-25 14:25

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2605 追問 2021-02-25 14:34

應付賬款呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 14:55

您不需要支付款項 不入賬啊

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快賬用戶2605 追問 2021-02-25 14:57

先前已經(jīng)做了借原材料 進項 貸應付 現(xiàn)在要怎么沖掉這筆?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:18

做對應的紅字分錄沖銷

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您好 請問發(fā)票要退給對方嗎
2021-02-25
貨物給你了嗎 借庫存商品貸銀行存款15
2024-06-18
你好幾月份認證 幾月份紅沖的
2021-11-14
同學你好 那你這個讓他們發(fā)票紅沖不可以嗎
2023-01-06
您好!計入營業(yè)外支出科目。
2020-12-28
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