你好 實(shí)際是你們的費(fèi)用是嗎 沒(méi)有發(fā)票可以正常做賬 年末納稅調(diào)整就可以?
老師,我們賬戶(hù)里面有抖音紅包,是公司給們轉(zhuǎn)的賬,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這種的我們要怎么做賬,也不會(huì)給開(kāi)發(fā)票
老師,我有個(gè)賬不知道怎么做? 我們公司是做游戲代理的跟抖音合作,主播直播代理游戲,用戶(hù)下載充值,充值的錢(qián)到公司的第三方平臺(tái),月初抖音會(huì)發(fā)個(gè)財(cái)務(wù)結(jié)算單,然后我們根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算單開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給抖音公司,抖音拿到發(fā)票然后把平臺(tái)上的錢(qián)轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶(hù)?,F(xiàn)在的問(wèn)題是抖音給的開(kāi)票信息與抖音匯款的名稱(chēng)不一致,開(kāi)票是北京華品公司,給我們付款的單位名稱(chēng)是抖音紅包
我們是電商抖音平臺(tái)賣(mài)東西,現(xiàn)在抖音平臺(tái)給我們客戶(hù)下單的時(shí)候有支付補(bǔ)貼,我們要給抖音平臺(tái)開(kāi)票,但是我們沒(méi)有開(kāi)票,而是按照開(kāi)票金額的30%做了扣費(fèi),比如我們平臺(tái)給我們客戶(hù)5元優(yōu)惠,那我們要開(kāi)票5元,但是我們沒(méi)有開(kāi)票,而是按照5*30%做了扣費(fèi)交給了平臺(tái),這個(gè)怎么做賬。是不是發(fā)票補(bǔ)償金,
老師,抖音支付補(bǔ)貼那里怎么做賬呀,就是我們會(huì)因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)貼,客戶(hù)少出幾元。后面我們要開(kāi)票給抖音。這兩個(gè)階段怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
老師你好,我們公司抖音直播帶貨,每個(gè)月抖音都會(huì)扣一部分錢(qián),抖音給我們開(kāi)具一部分發(fā)票(技術(shù)費(fèi)),然后其他的我們提現(xiàn)到公司賬戶(hù)里,抖音的補(bǔ)貼我們給抖音的三家公司開(kāi)具??墒亲詈笪覀児咎岈F(xiàn)的錢(qián)從第三方(財(cái)付通和武漢擔(dān)保)到賬,這是怎么回事,我們開(kāi)發(fā)票的公司名稱(chēng)和收款公司不一樣
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師是我們公戶(hù)有這筆轉(zhuǎn)賬,我們沒(méi)有開(kāi)票,應(yīng)該怎么做賬,因?yàn)槲覀円膊粶?zhǔn)備開(kāi)票
你好 借相關(guān)成本費(fèi)用類(lèi)科目 貸銀行? 沒(méi)有發(fā)票可以正常做賬 年末納稅調(diào)整就可以? ?
分錄是什么,做成其他應(yīng)收款可以么
借相關(guān)成本費(fèi)用類(lèi)科目 貸銀行? ?這是正確的分錄??
是公司給我轉(zhuǎn)的賬,我們是做抖音的
其他應(yīng)收款后面公司不行么,后期用沖么,相當(dāng)于公司轉(zhuǎn)的賬,我們不開(kāi)票老師
你好 你收款是確認(rèn)收入? 借銀行 貸收入 應(yīng)交增值稅??