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老師,21年報(bào)銷20年的費(fèi)用,計(jì)入了未分配利潤(rùn)中,并增加了20年的原利潤(rùn)表的費(fèi)用數(shù)據(jù)。那20年的原資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末余額需要更改嗎?

2021-02-24 16:03
答疑老師

齊紅老師

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2021-02-24 16:07

你好,不用修改,匯算清繳的時(shí)候你增加抵扣就可以。

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快賬用戶8508 追問 2021-02-25 15:41

不修改的話,20年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)科目,期末-期初 金額,和修改后的利潤(rùn)表數(shù)據(jù),不是不相等了嗎?這樣也可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 15:43

你要修改的話,你的去年的期末和今年的期初也不一致。

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快賬用戶8508 追問 2021-02-25 15:47

那利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不上,這個(gè)也沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 15:49

好,這個(gè)影響不是很大的。

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快賬用戶8508 追問 2021-02-25 15:57

好的,如果非要改,把20年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和21年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)都改了,一般有這樣做法的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 15:58

那你的分錄直接坐到二零年就是了,你修改了之后,你的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表攻擊關(guān)系就一致了嗎?你可以修改試一下看一下。

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快賬用戶8508 追問 2021-02-25 16:01

好的,明白了,一般做法是不用修改

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:02

有修改的,又不修改的。

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你好,不用修改,匯算清繳的時(shí)候你增加抵扣就可以。
2021-02-24
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù) 或者是 ?未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)-提取盈余公積%2B盈余公積彌補(bǔ)虧損
2021-02-24
你這個(gè)20萬你當(dāng)時(shí)做賬是不是通過以前年度損益調(diào)整來處理的?如果是這個(gè)樣子調(diào)整的話,這里有差20萬就是正常的。
2021-04-08
你好!保證下面的式子相等,即可: 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額的未分配利潤(rùn)就+調(diào)整數(shù)=期末余額的未分配利潤(rùn)
2022-04-05
你好,彌補(bǔ)虧損之后還有利潤(rùn)的話就要繳納所得稅的
2020-08-14
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