你好 意思你 發(fā)票是 進(jìn)項稅10 。你報銷了 2 那么你 進(jìn)項稅就得轉(zhuǎn)出 是的。
老師,請問下,如果要報銷一張專用發(fā)票,發(fā)票金額是100,實際報銷80,做分錄的時候進(jìn)項稅是填寫100還是80?如果填寫100是否還需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄
老師,我想問問 關(guān)于 差旅報銷,發(fā)票金額 跟實際報銷金額 不一致的問題。如果 發(fā)票金額 大于 實際報銷 金額,比如發(fā)票金額900 實際報銷(根據(jù)公司差旅報銷標(biāo)準(zhǔn),不得超過800),那么 月底做進(jìn)項認(rèn)證的時候 認(rèn)證金額900,還有做100對應(yīng)的進(jìn)項稅額的進(jìn)項轉(zhuǎn)出 是吧?
老師,實際報銷的比發(fā)票上的金額少,做賬的時候是按實際做的,但是進(jìn)項勾選的時候就是一整筆,這樣進(jìn)項就多了,我是不是只要在申報的時候進(jìn)項轉(zhuǎn)出那一欄填寫發(fā)票和實際的差額
老師您好,請問一下,如果進(jìn)項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項大于了我當(dāng)月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
公司業(yè)務(wù)人員出差住宿開了1950專票,進(jìn)項稅額19.31,但是超額了單位實際報銷只能報1860,對應(yīng)進(jìn)項稅額18.42,下個月我報稅的時候勾選肯定是按19.31抵扣進(jìn)項,但是單位實際只有18.42的進(jìn)項,這種情況怎么處理呢
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那我賬就按實際的做就可以吧 不用先按發(fā)票做再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧 只要申報的時候填寫就行是吧
?你好 是的。按實際來做賬? ?你申報轉(zhuǎn)出??