你好,你們是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?

老師,比如19年12月份開(kāi)專(zhuān)票含稅價(jià)600萬(wàn)元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專(zhuān)票并付款 3、沖銷(xiāo)材料暫估入賬 4、沖銷(xiāo)領(lǐng)用暫估材料(沖銷(xiāo)之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過(guò)程,大概這樣子么
怎么沖減之前暫估的材料,材料已結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么寫(xiě)
老師暫估入庫(kù)的材料票,取到發(fā)票了,但之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我怎么做分錄
上月暫估原材料金額大于本月開(kāi)票金額,暫估原材料已入成本,沖減成本怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我去年暫估的原材料,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我今年想把這些暫估沖紅,應(yīng)該怎么做分錄?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買(mǎi)學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢(xún)問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買(mǎi)材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷(xiāo),老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?


是的,材料已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)
借利潤(rùn)分配貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸原材料。