你好! 就是購買方從銷售環(huán)節(jié)(批發(fā)零售)取得的農產品(不是自產自銷),不可以計算抵扣進項的
納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購進適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計算抵扣進項稅額的憑證 如何理解這句話
位于甲市的一家餐飲企業(yè)是增值稅一般納稅人,享受生活性服務業(yè)納稅人加計抵減政策。2021年11月發(fā)生下列業(yè)務:(1)進口一批西餐調料,該企業(yè)按照海關填發(fā)的稅款繳款書繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅1.35萬元。(2)購入一批罐頭,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬元,80%用于企業(yè)經營,20%用于職工集體福利。(3)從蔬菜批發(fā)市場購進肉、蛋、蔬。菜,取得增值稅普通發(fā)票,金額合計40萬元。(4)該企業(yè)當月取得現(xiàn)場餐飲收入含增值稅金額127.2萬元;現(xiàn)場制作食品外賣和送餐,取得含稅金額26.5萬元。(5)該企業(yè)將一間位于乙市的“營改增”后自建的門面房出租給其他企業(yè)使用,收取含稅租金21.8萬元。問題:實際可從銷項稅額中抵扣的進項稅額,考慮加計政策嗎。
位于甲市的家餐飲企業(yè)是增值稅一股納稅人,享受生活性服務業(yè)納稅人加計抵減政策。2022年5月發(fā)生下列業(yè)務:(1)進口一批西餐調料,該企業(yè)按照海關填發(fā)的稅款繳款書繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅1.35萬元(2)購人一批罐頭,取得.鍛納人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額20萬兒,80%用于企業(yè)經營、20%用于職工集體福利。(3)從蔬菜批發(fā)市場購進肉、蛋、蔬菜,取得增值稅普通發(fā)票,金額合計40萬元。(4)該企業(yè)當月取得現(xiàn)場餐飲收人含增值稅金額127.2萬元;現(xiàn)場制作食品外賣和送餐,取得含稅金額26.5萬元。(5)該企業(yè)將一間位于乙市的“營改增”后自建的門面房出租給其他企業(yè)使用,收取含稅租金21.8萬元。
老師,請問下這個批發(fā)零售環(huán)節(jié)購進免稅蔬菜,部分鮮活肉蛋取得的普票不得抵扣進項咋理解呀。這些也是免稅的農產品,為什么不能按照發(fā)票注明的金額*扣除率呢
從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額;取得(開具)農產品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農產品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算進項稅額。(銷售發(fā)票,是指農業(yè)生產者銷售自產農產品適用免征增值稅政策而開具的普通發(fā)票。)這句話不理解?
以前工資5000元剛漲工資到6000社保需要調整嗎?怎么調整這樣是調整幾個月
收到的高新技術獎勵的錢 匯算清繳需要納稅調減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問下公司員工給另外一家公司干活,公司會結算單我們公司,之前是計提的公司多的沖銷售費用,那銷售費用不夠充的也就是小于了這個金額到時候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實際操作層面,還有預繳增值稅的說法嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
建筑公司與個人發(fā)生的過橋費可以據(jù)實扣除,還是限額扣除
標書中資金來源和資金類型怎么填寫?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
如果取得的不是免稅的,就可以計算抵扣嗎?
購進自產自銷農產品才可以的。
從“批發(fā)零售”環(huán)節(jié)取得的普通發(fā)票不可以抵扣進項的
比如說從從事批發(fā)零售的個體工商戶處取得的普票就是不可以計算抵扣,是嗎?
是的,你的理解很對