借,應(yīng)交稅費 貸,其他收益~減免稅額
一月份增值稅及附加已申報繳納,響應(yīng)疫情免稅政策,已申請稅款留抵,如何做賬務(wù)處理?2月和3月有一部分免稅申報,其他正常報稅繳款,免稅部分如何處理?
享受國家2020年8號公告第五條,生活服務(wù)業(yè)免增值稅,賬務(wù)處理確認(rèn)增值稅銷項稅額,然后借增值稅減免稅額,確認(rèn)營業(yè)外收入減免稅額,然后賬務(wù)處理的收入和申報的收入不一致怎么解決?
增值稅申報后減免的稅如何做賬務(wù)處理
貨運代理,增值稅減免申報如何填?
增值稅申報后,進(jìn)項稅加計抵減了,導(dǎo)致增值稅減免了一部分,請問減免的這部分增值稅賬務(wù)怎么處理呢?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎