這個(gè)不一定,你少計(jì)提補(bǔ)計(jì)提就可以,
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)借方余額會(huì)預(yù)警嗎?
之前不會(huì),現(xiàn)在不清楚,還沒有看到反饋,不過你這個(gè)出財(cái)務(wù)報(bào)表是負(fù)數(shù)就補(bǔ)計(jì)提就可以,調(diào)正數(shù)再去申報(bào)比較好
主要是個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,計(jì)提數(shù)已經(jīng)不能改了,只能下月補(bǔ)提。
這個(gè)不影響,你這個(gè)是影響資產(chǎn)負(fù)債表補(bǔ)計(jì)提,不影響個(gè)稅申報(bào)
個(gè)稅申報(bào)工資總額必須要跟賬務(wù)計(jì)提金額一致? 因?yàn)閭€(gè)稅先申報(bào)了,計(jì)提數(shù)定了,發(fā)放的多,所以有借方余額。
個(gè)稅申報(bào)是和發(fā)出一致,不是和計(jì)提一致 少計(jì)提補(bǔ)上就可以
由于發(fā)工資不是很及時(shí),有可能一個(gè)月發(fā)兩次,不可能上報(bào)兩個(gè)月的,所以跟計(jì)提一致。應(yīng)該是多補(bǔ)提不是少計(jì)提。只能是下一個(gè)月補(bǔ)提了?
不是,這個(gè)是發(fā)次月申報(bào),不管你發(fā)幾個(gè)月,你發(fā)2個(gè)月是一起申報(bào)
你計(jì)提是權(quán)責(zé)發(fā)生制按月計(jì)提,借方情況就是少計(jì)提了