你好 是 主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時,開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額寫上去是
老師,一般納稅人開的普通發(fā)票,是不是也得是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)時,開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額寫上去是嗎?
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那這個應(yīng)交稅費(fèi)后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))???
老師好,客戶不要發(fā)票,確認(rèn)收入時分錄:借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)對嗎
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
公司員工的工資是發(fā)在他老婆的卡上,工資冊的名字又是他本人。申報(bào)個稅的時候是報(bào)員工本人的還是員工老婆的?
你好老師,想問下為啥我這邊暫估入庫后,次月沖紅后金額沒問題數(shù)量變的不對了
A公司與B公司為母子公司,2020年公司的應(yīng)收賬款全部為對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款,數(shù)額為40000元,預(yù)收賬款2000元中有1000元為子公司預(yù)付賬款;應(yīng)收股利80000元中有40000元為子公司應(yīng)付股利。2021年A公司對B公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為60000元。A公司按干分之五的比例對應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備。要求:編制2020年和2021年末抵銷分錄。
老師您好,請問有購銷合同模板嘛?謝謝
這道題怎么理解?什么情況下需要確認(rèn)遞延,什么情況不用確認(rèn)?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立不到半年,前期裝修費(fèi)有幾百萬,奇葩的是我們財(cái)務(wù)歸人力行政總監(jiān)管,在算在一個部門,老板外地的,老板天天在公司??偙O(jiān)也一個月來兩天,我只是個打雜的不在高管群很多事都不知道,財(cái)務(wù)的事得自己主動發(fā)現(xiàn)問題提出來解決,我有啥問題直接匯報(bào)給人力行政總監(jiān)。我跟她強(qiáng)調(diào)過幾次,現(xiàn)在普票就可以, 裝修費(fèi)這個月一下子開進(jìn)來四百萬,都是專票,我從平臺上看到,應(yīng)該欠著人家的。需要讓對方作廢重開嗎,金額好大,有點(diǎn)麻煩,謝謝老師!公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)不太行,離五百萬還很遠(yuǎn)
請問房地產(chǎn)企業(yè)暫估成本怎么做
這兩個表格是黃某發(fā)來的,需要我歸還7000多給他,他這樣計(jì)算對嗎?他意思是要各自拿回原先給的錢,再加上利潤分成他說已經(jīng)給了6000,現(xiàn)在只有3455.15拿回,覺得給少了我需要怎么做
河南個體工商戶注銷 怎么注銷
我看到實(shí)操里確認(rèn)收入時候,沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,一般都是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 接著借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品, 可是這個沒有是什么意思?
這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)
這個也沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個是用罐頭直接抵消前欠其它公司債務(wù)的
你好 可以月末一起結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
但是我看介紹沒寫月末一起結(jié)轉(zhuǎn),若真賬這樣做時候,期末怎么去統(tǒng)計(jì)要結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,一筆筆金額去找嗎? 印花稅契稅這些繳費(fèi)稅款所屬日期是什么意思?意思就是這個期間交的這筆稅?附加稅印花稅業(yè)務(wù)一次這些是只交一次就可以了是嗎?
你好 就是轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本 要自己做成本本的??