 
                            你好 是 主營業(yè)務(wù)收入確認時,開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額寫上去是

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,主營業(yè)務(wù)收入確認時,開票是普通發(fā)票,也要貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額寫上去是嗎?
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
老師好,小規(guī)模確認收入的時候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。那這個應(yīng)交稅費后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項)啊?
老師好,客戶不要發(fā)票,確認收入時分錄:借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項對嗎
這個當月收入未開票,賬上可以確認為借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額嗎
 
                你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護客戶業(yè)務(wù)費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到?。∈墙痰脑鲋刀悊??還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
我看到實操里確認收入時候,沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,一般都是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 接著借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品, 可是這個沒有是什么意思?
這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)
這個也沒有同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
這個是用罐頭直接抵消前欠其它公司債務(wù)的
你好 可以月末一起結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
但是我看介紹沒寫月末一起結(jié)轉(zhuǎn),若真賬這樣做時候,期末怎么去統(tǒng)計要結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,一筆筆金額去找嗎? 印花稅契稅這些繳費稅款所屬日期是什么意思?意思就是這個期間交的這筆稅?附加稅印花稅業(yè)務(wù)一次這些是只交一次就可以了是嗎?
你好 就是轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本 要自己做成本本的??