需要,這個換證 就需要交了

李某為某公司工程師,2019年收入情況如下: (1)每月取得工資9000元,12月取得全年一次性獎金48000元(選擇并入當年綜合所得計稅),通過中國紅十字會向地震災區(qū)捐款20000元。 (2)業(yè)余為某單位搞一項創(chuàng)新設計,取得設計收入50000元。 (3)根據(jù)自己的生活經歷,與其夫人合寫的小說《我們的愛情》由出版社出版。根據(jù)兩人付出的工作量,向出版單位要求按照60%:40%分配稿酬,出版社向李某夫婦支付稿酬50000元。 (4)與他人共同投資的一家合伙企業(yè),獲得該企業(yè)年度經營所得50000元。 (5)取得從上市公司分配的股息、紅利所得20000元。 (6)在A國購買彩票取得收入30000元,在B國出租財產取得收入70000元,已分別按收入來源國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅3000元和12000元。 李某“三險一金”每月按照國家規(guī)定的范圍和標準繳納2100元,子女教育費、贈養(yǎng)老人等專項附加扣除每月3500元。 【要求】根據(jù)上述資料,按下列序號計算有關納稅事項,每問需計算出合計數(shù): (1)計算李某2019年全年綜合所得應繳納的個人所得稅。 (2)計算李某的合伙企業(yè)所得應納的個人所得稅。 (3)計算李某取得上市公司股息應納的個人所得稅。 (4)計算李某境外所得應補繳的個人所得稅。
公司新成立,于2021年1月26日取得了營業(yè)執(zhí)照,銀行基本戶使用的是其他單位原先的賬戶,已經改名為本單位,但是查看銀行流水有1月26日之前的,甚至還有2020年1月份的,我是需要全部都做賬嗎?(新成立的公司好多東西都是原先公司的,只是改了新的名稱)
公司新成立,于2021年1月26日取得了營業(yè)執(zhí)照,銀行基本戶使用的是其他單位原先的賬戶,已經改名為本單位,但是銀行流水、回單有1月29日之前的,新單位實際業(yè)務從1月29日開始的,(新成立的公司好多東西都是原先公司的,只改了新的名稱、法人,增加了新的經營范圍),1月29日之前的回單我需要作賬嗎?還是直接從新單位1月29日開始做?
新單位在舊單位的基礎上更改了名稱,增加了經營范圍,2021年1月14日取得了新的營業(yè)執(zhí)照,成立日期還是2016年,營業(yè)執(zhí)照的印花稅還需要繳納嗎?
李某為某公司工程師,2019年收入如下:(1)每月取得工資9000元,12月取得全年一次性獎金48000元,通過中國紅十字會向地震災區(qū)捐款20000元。(2)業(yè)余為某單位搞一項創(chuàng)新設計,取得設計收入50000元。(3)根據(jù)自己的生活經歷,與其夫人合寫的小說《我們的愛情》由出版社出版。根據(jù)兩人付出的工作量,向出版單位要求按照60%:40%分配稿酬,出版社向李某夫婦支付稿酬50000元。(4)與他人共同投資的一家合伙企業(yè),獲得該企業(yè)年度經營所得50000元。(5)取得從上市公司分配的股息、紅利所得20000元。(6)在A國購買彩票取得收入30000元,在B國出租財產取得收入70000元,已分別按收入來源國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅3000元和12000元。李某“三險一金”每月按照國家規(guī)定的范圍和標準繳納2100元,子女教育費、贈養(yǎng)老人等專項附加扣除每月3500元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,按下列序號計算有關納稅事項,每問需計算出合計數(shù):(1)計算李某2019年全年綜合所得應繳納的個人所得稅。(2)計算李某的合伙企業(yè)所得應納的個人所得稅。(3)計算李某取得上市公司股息應納的個人所得稅
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
營業(yè)執(zhí)照是不是按照每件5元繳納
是,這個是的,你換證 這個就需要交了,
1月14日領取的,現(xiàn)在繳納沒有延期吧
你這個是按月申報嗎,按次話,延期了,不過才5元,這個問題不大,按次是發(fā)生的那個月申報
怎么查看印花稅是按月還是按次?
你去電子稅務局,印花稅申報下面有這個對應選擇會生成,你選擇對應稅目會出來