借:未分配利道潤(rùn)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 以前年度所得稅調(diào)增,分錄怎么做?
老師,按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)提以前年度企業(yè)所得稅,怎么做分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目,調(diào)整上年的所得稅費(fèi)用怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,企業(yè)所得稅匯算清繳退稅怎么寫(xiě)分錄
老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度匯算清繳調(diào)增補(bǔ)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)操作 發(fā)票可以直接來(lái)給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買(mǎi)方
老師好,請(qǐng)問(wèn)在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢(qián)怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過(guò)的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷(xiāo)售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進(jìn)賬,打算計(jì)入無(wú)票收入,這個(gè)都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購(gòu)一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問(wèn)一下開(kāi)的收據(jù)寫(xiě)了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說(shuō)我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬(wàn)元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬(wàn),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問(wèn)一下這個(gè)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧
做了這個(gè)分錄后和資產(chǎn)負(fù)債申報(bào)表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一致了,那報(bào)表怎么調(diào)整
調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
是不是要去稅務(wù)局報(bào)表上的調(diào)整期初數(shù)?
你好,可以不調(diào)整,匯算清繳時(shí)提供就可以