借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)平時(shí)做分錄的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)寫(xiě)增值稅分錄,什么進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,那到了報(bào)稅的時(shí)候,用進(jìn)項(xiàng)把銷(xiāo)項(xiàng)抵扣了一些,到時(shí)候也要做分錄是不是,這個(gè)分錄應(yīng)該是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月公司銷(xiāo)項(xiàng)稅,也有進(jìn)項(xiàng)稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅多,那抵扣后也不用交增值稅,到月底還需要做什么關(guān)于進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的分錄嗎?
老師,我們這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)多,也抵扣了,最終不用交稅,那我們是不是只要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)分錄和一個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)分錄就行了,不用做起他分錄了
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),每個(gè)月底做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄,以前每個(gè)月交稅的時(shí)候是借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了,還需要做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的分錄嗎,請(qǐng)老師寫(xiě)一下
老師,本月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng) 但是進(jìn)項(xiàng)抵扣多了 有留底 請(qǐng)問(wèn) 還需要再未交增值稅 分錄嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷(xiāo)售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷(xiāo)售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷(xiāo)售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒(méi)有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬(wàn),占比51%,乙實(shí)際繳納20萬(wàn),占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬(wàn)占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓?zhuān)?4年未分配利潤(rùn)89萬(wàn),分紅80萬(wàn)后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?qǐng)問(wèn)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營(yíng)業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說(shuō)收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的???有點(diǎn)搞不明白
專(zhuān)票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類(lèi)勾選,發(fā)現(xiàn)這些問(wèn)題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)加折舊是營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類(lèi)賬的憑證字號(hào)怎么寫(xiě)
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的金額怎么來(lái)的?如果每個(gè)月末都沒(méi)有做這一筆分錄。到年底的時(shí)候統(tǒng)一做可以嗎?主要不太清楚金額怎么來(lái)的?
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
年末做結(jié)轉(zhuǎn)也可以的,沒(méi)有問(wèn)題啊。
金額就是一整年的銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)和一整年的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是嗎?那已經(jīng)繳納過(guò)的增值稅呢?
是的, 你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒(méi)有借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅嗎?
這一年中我繳納的增值稅時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,代銀行存款,其他的都沒(méi)有做過(guò)任何分錄,我們是一般納稅人,老師,麻煩具體說(shuō)一下增值稅在計(jì)提時(shí)。繳納時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)如何做分錄的?
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