你好,根據(jù)預(yù)收賬款金額×匯率作為期初數(shù)據(jù)處理即可

外貿(mào)企業(yè),預(yù)收賬款美金設(shè)置的時(shí)候沒看,參與了期末調(diào)匯。這個(gè)下個(gè)月要怎么調(diào)整一下?
老師你好,麻煩問一下外貿(mào)企業(yè)預(yù)收賬款的美元戶怎么設(shè)置期初余額?
外貿(mào)企業(yè),之前財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款都沒有設(shè)置外幣戶,掛著的余額一直都是以人民幣記賬的,現(xiàn)在想調(diào)整成美元核算,需要怎么操作
老師,你好,我想問下,企友3e,5月新建的銀行存款科目,錄入期初余額顯示已結(jié)賬,不能錄入期初數(shù),這個(gè)怎么設(shè)置期初余額呢
老師,我問下進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),外幣戶收匯,借方銀行存款美元戶,貸方應(yīng)收賬款美元,這個(gè)應(yīng)收賬款的美元金額是和報(bào)關(guān)單匹配的美元金額,還是借方和貸方的美元金額都是保持一致的啊
農(nóng)民專業(yè)合作社申報(bào)盈余及盈余分配表中沒有所得稅科目,可以計(jì)入其他經(jīng)營支出嗎?是2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)補(bǔ)繳一筆。會計(jì)分錄怎么做
開家具軟裝類產(chǎn)品是幾個(gè)點(diǎn),一般納稅人
請問老師,工資9月份的是不是9月份進(jìn)行計(jì)提工資,然后10月份發(fā)放的,那么10月份申報(bào)個(gè)稅是9月的,導(dǎo)致賬上計(jì)提的工資永遠(yuǎn)筆個(gè)稅系統(tǒng)多一個(gè)月是正常的對不老師,有很多人是發(fā)放工資當(dāng)月在計(jì)提上月工資對嗎
老師,我注銷企業(yè),稅務(wù)局讓寫下營收情況,這個(gè)大概怎么寫的
老師好,請問二手車銷售行業(yè)購進(jìn)汽車5000元,記的庫存商品5000,賣出去4000元,請問結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存應(yīng)該是4000元,還是5000
分公司想辦理注消,原先稅務(wù)是沒有開通過但也要清算,那企業(yè)所得稅年報(bào)里主要股東及分紅情況怎么填?
老師好,工程總包后然后分包出去的工程有比例限制嗎?
老師,增值稅簡易計(jì)稅的會計(jì)分錄怎么寫?
老師公司要注銷了,但是對公賬戶還有錢,已經(jīng)清稅了,當(dāng)時(shí)是老板借款進(jìn)來的,不是投資款,現(xiàn)在可以把剩下的錢轉(zhuǎn)老板個(gè)人卡嗎,備注還股東款
請問老師工廠的培訓(xùn)費(fèi)用226000,要攤銷多少年?入什么科目?


老師請問匯率按照多少來算呢
上期期末匯率來計(jì)算處理
老師我們現(xiàn)在有報(bào)關(guān)金額和結(jié)匯金額不一致這種情況怎么處理呢?
差額調(diào)整為財(cái)務(wù)費(fèi)用,匯率差異導(dǎo)致
老師這個(gè)不是匯率差異導(dǎo)致的吧?知識當(dāng)時(shí)報(bào)關(guān)出口時(shí),報(bào)關(guān)人員將金額報(bào)錯(cuò)了,所以才導(dǎo)致的。
這個(gè)按正確金額入賬處理即可
老師您的意思就是按照正確的預(yù)收人民幣金額換算成美元金額入賬,那些差額我再不用計(jì)入期初余額了對嗎?我們單位從2017年開始到2020你那每一年都有差異的。這些都不用管嘛?
直接調(diào)整差額即可 之前的差額現(xiàn)在作為差錯(cuò)更正處理即可
老師可以說的具體點(diǎn)嘛?我具體怎么操作分錄是什么?
借,應(yīng)收帳款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 直接差額調(diào)整即可
老師您好,為什么時(shí)主營業(yè)務(wù)收入呢?
你出口,難道不是收入? 這里就是收入也需要調(diào)整啊