您好 大部分賣給非一般納稅人 您單位不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺(tái)車報(bào)廢了,我們賣給報(bào)廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對(duì)方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時(shí)候分別買進(jìn)這兩臺(tái)車,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡(jiǎn)易征收。另外具體的開票項(xiàng)目是什么?謝謝
老師,我單位是一般納稅人,生產(chǎn)抽紙的,由于大部分賣給非一般納稅人,而購(gòu)貨時(shí)取得的都是專用發(fā)票,這樣我單位的進(jìn)項(xiàng)稅留抵時(shí)間長(zhǎng)且留抵量過大,請(qǐng)問老師怎么面對(duì)這個(gè)情況?
你好老師,問一下你業(yè)務(wù)上的事兒,購(gòu)買固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,可以順延多長(zhǎng)時(shí)間抵扣銷項(xiàng)稅?我們是汽車租賃公司,一次性要買好多車,然后租出去,租好幾年成本才能收回,而且租我們車的單位要求我們開專票,想問一下這樣的話是不是申請(qǐng)一般納稅人比較合適?
老師您好,我們是一般納稅人 銷售大閘蟹的,進(jìn)貨都是從自產(chǎn)自銷合作社,他們開給我們的是能抵扣的免稅發(fā)票,現(xiàn)在存在最后我們進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多,產(chǎn)生留抵稅,在10月份出現(xiàn)這種情況的時(shí)候,電子稅務(wù)局就發(fā)出紅色預(yù)警,稅務(wù)局人員讓我們出具一系列相關(guān)資料來證明情況,后來11月份只能做到增值稅交一點(diǎn),沒有再找我們,但是馬上12月份,還是出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,這種情況怎么辦
您好老師,請(qǐng)問一般納稅人,一直有留抵稅額,之前申請(qǐng)退稅,退了來查賬,現(xiàn)在不敢申請(qǐng)退了,每個(gè)月都多少繳納稅款,想知道一邊一直有大量留抵,一邊一直繳稅,是不是不好,應(yīng)該讓開票的單位晚些開具給我們,否則不好看是不是?或者說這樣里面有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),如何避免,求解,煙酒零售業(yè)
你好老師,7月的工資8月不發(fā),這個(gè)個(gè)稅該怎么申報(bào)???0申報(bào)?
員工用公戶套現(xiàn) 有啥風(fēng)險(xiǎn) 刷信用卡 再返給他
我們是一個(gè)中藥飲片廠,客戶需要發(fā)票開中草藥材*膽汁,是購(gòu)入豬苦膽制作成膽汁
老師你好,個(gè)體工商戶業(yè)務(wù)咨詢企業(yè)用交印花稅嗎
如何關(guān)閉文件修改 我把它關(guān)了 打開還是批注的狀態(tài)?
老師,銷售傭金審計(jì)審的時(shí)候是單獨(dú)分出來嗎還是跟銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)可以放一起呢?
老師下午好,問一下固定資產(chǎn)折舊,原值5048.54元,按照殘值5%,年限10年,一個(gè)月折舊怎么計(jì)算謝謝
如果個(gè)人戶開的是普通發(fā)票,名字是開封伯群超市,可以用公戶直接轉(zhuǎn)給法人個(gè)人嗎?
簽居間協(xié)議需要預(yù)扣多少稅?
老師,發(fā)票上數(shù)量可以開一批嗎?
確認(rèn),但是銷項(xiàng)太少
那有沒有不開票收入 不開票收入也對(duì)應(yīng)會(huì)全額確認(rèn)嗎
確認(rèn),只是沒有全額確認(rèn)
那應(yīng)該全額確認(rèn)的啊
職業(yè)中介服務(wù)。企業(yè)管理咨詢服務(wù),企業(yè)形象策劃服務(wù),信息技術(shù)管理咨詢服務(wù),貿(mào)易咨詢服務(wù),專業(yè)保潔服務(wù),會(huì)議及展覽服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的企業(yè)需要辦理勞務(wù)派遣證嗎?
這個(gè)不需要辦理勞務(wù)派遣證
老師,依據(jù)什么辦理勞務(wù)派遣證呢?
一般勞務(wù)公司需要辦理勞務(wù)派遣
老師,我是人力資源外包公司,小規(guī)模,我1月開票200萬(wàn),收款200萬(wàn),代發(fā)工資180萬(wàn),那我1季度的銷售額是(200-180)/1.01=19.80萬(wàn)嗎,以此來判定我本季度有沒有超30萬(wàn)嗎?在納稅申報(bào)表上也是顯示19.8萬(wàn)的銷售額嗎?而不是顯示200萬(wàn)的銷售額對(duì)嗎?
如果是差額征稅的話 是的
老師,我的發(fā)票上沒有顯示,差額征稅,也可以嘛?我是小規(guī)模全額開200萬(wàn)發(fā)票
全額開具發(fā)票的 不可以這樣填寫申報(bào)表的
老師那怎么填表
按照您開具的發(fā)票金額填寫申報(bào)
那不就是收入額200/1.01=198.02萬(wàn)嗎?可是這200要既有給我公司的服務(wù)費(fèi),又有代發(fā)工資180萬(wàn)呢?
那您應(yīng)該選擇差額征稅的啊
老師,不選差額征稅可以嗎?直接開全額普票可以嘛?還是必須選差額征稅呀?老師,我怎么才能把這一套全弄懂呀?
不選的話 您按照實(shí)際開票金額填寫 選了差額征收按照差額后的金額填寫