看不出來(lái)個(gè)稅金額,完稅憑證才會(huì)看得出來(lái)的 只能看出增值稅
老師 請(qǐng)問(wèn)我們公司付勞務(wù)費(fèi)出去需要取發(fā)票嗎? 如果要取發(fā)票對(duì)方去代開(kāi)發(fā)票不是要交個(gè)稅嗎? 那我們?cè)趺磥?lái)代扣代繳個(gè)稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際上講,如果個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票,企業(yè)就要為個(gè)人代扣代繳個(gè)所稅的對(duì)嗎?
老師,如果個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票沒(méi)有交個(gè)稅,從發(fā)票上可以看出來(lái)嗎?可以看出來(lái),需要由企業(yè)代扣代繳的提示嗎?
老師:個(gè)體可以去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)材料發(fā)票嗎?如果可以,需要交個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票跨年了可以紅沖嗎?個(gè)稅企業(yè)沒(méi)有代扣代繳。
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給個(gè)人的銷售傭金,如果有發(fā)票,就可以稅前扣除吧?
可以稅前扣除的呀。
老師,公司給個(gè)人的返點(diǎn)(個(gè)人幫忙攬業(yè)務(wù)),是屬于銷售傭金嗎?如果是銷售傭金,那么請(qǐng)問(wèn),除了可以計(jì)入銷售傭金,還有更好的辦法處理給個(gè)人返點(diǎn)賬務(wù)嗎?
你這返點(diǎn)本就是傭金,可以計(jì)入傭金,可以考慮勞務(wù)費(fèi)處理